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購(gòu)買(mǎi)電源轉(zhuǎn)手再賣(mài)出,購(gòu)買(mǎi)時(shí)借生產(chǎn)成本-原材料 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。賣(mài)出時(shí)收了錢(qián)還沒(méi)開(kāi)票借銀行存款貸預(yù)收賬款。

2022-09-05 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-05 21:49

您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 21:51

這樣做對(duì)嗎?購(gòu)買(mǎi)電源是借生產(chǎn)成本-原材料還是直接借原材料

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齊紅老師 解答 2022-09-05 21:51

購(gòu)買(mǎi)后直接出售 計(jì)入庫(kù)存商品科目 不計(jì)入生產(chǎn)成本-原材料

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 21:54

比如購(gòu)買(mǎi)時(shí)2500,出售時(shí)3700,這樣中間沒(méi)有別的成本費(fèi)用,直接入庫(kù)存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 21:55

借:庫(kù)存商品 2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 出售 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 21:59

這月還沒(méi)開(kāi)3700的票,光收錢(qián)了。

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齊紅老師 解答 2022-09-05 22:00

借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 22:03

借:庫(kù)存商品 2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額325 貸:銀行存款2825 借:銀行存款3700 貸:預(yù)收賬款3700

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齊紅老師 解答 2022-09-05 22:03

是的 先這樣寫(xiě)分錄就好了

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 22:09

等下月開(kāi)了3700的票那庫(kù)存商品再轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 22:10

不是的啊 借:預(yù)收賬款 3700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2500 貸:庫(kù)存商品 2500

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 22:16

這月庫(kù)存商品2500填入資產(chǎn)負(fù)債表的借方庫(kù)存里,它的進(jìn)項(xiàng)325可以先行抵扣。下月3700開(kāi)票后如果沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng),他的銷(xiāo)項(xiàng)就全部交稅。對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-05 22:23

您本月有其他銷(xiāo)項(xiàng)稅額 需要用到325進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 22:44

設(shè)計(jì)費(fèi)收入6%銷(xiāo)項(xiàng)有幾筆

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齊紅老師 解答 2022-09-05 22:49

那325可以抵扣本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額哈

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快賬用戶7148 追問(wèn) 2022-09-05 22:54

假設(shè)本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就不能抵,進(jìn)項(xiàng)也可勾選并填表就放在增值稅的余額里,等下月待抵

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齊紅老師 解答 2022-09-06 07:05

是的可以留抵 下個(gè)月抵扣

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您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
2022-09-05
購(gòu)進(jìn) 借原材料 貸銀行存款 直接賣(mài)出去 借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2023-07-12
借:應(yīng)收賬款 貸:庫(kù)存商品 增值稅-銷(xiāo) 銷(xiāo)項(xiàng)在貸方的,其他的都是對(duì)的
2020-09-08
你好,需要按第二種方式寫(xiě)分錄,領(lǐng)用材料的時(shí)候借方計(jì)入生產(chǎn)成本科目核算,而不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-09-01
你好,你的分錄做的很正確的
2021-11-13
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