您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么疑問(wèn)
企業(yè)自產(chǎn)自銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫(xiě) 1、購(gòu)進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)原材料時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷(xiāo)售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還是一定要這樣寫(xiě) 1、購(gòu)進(jìn)原材料等, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi), 貸:銀行存款等。 2、領(lǐng)用原材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí), 借:庫(kù)存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷(xiāo)售出去時(shí), 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師你好我買(mǎi)進(jìn)材料賣(mài)出 買(mǎi): 借:庫(kù)存商品 ??增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 賣(mài)出還未收款 借:應(yīng)收賬款 增值稅-銷(xiāo) 貸:庫(kù)存商品 收到款時(shí) 借:銀行新款 ??貸:應(yīng)收賬款 這么做分錄對(duì)不對(duì)
買(mǎi)進(jìn):借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣(mài)出(還沒(méi)收到錢(qián)):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 最后: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 等收到錢(qián)時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)
買(mǎi)進(jìn):借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣(mài)出(還沒(méi)收到錢(qián)):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 最后: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 等收到錢(qián)時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個(gè)是否可以直接跳過(guò):賣(mài)出(還沒(méi)收到錢(qián)):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
購(gòu)買(mǎi)電源轉(zhuǎn)手再賣(mài)出,購(gòu)買(mǎi)時(shí)借生產(chǎn)成本-原材料 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。賣(mài)出時(shí)收了錢(qián)還沒(méi)開(kāi)票借銀行存款貸預(yù)收賬款。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這樣做對(duì)嗎?購(gòu)買(mǎi)電源是借生產(chǎn)成本-原材料還是直接借原材料
購(gòu)買(mǎi)后直接出售 計(jì)入庫(kù)存商品科目 不計(jì)入生產(chǎn)成本-原材料
比如購(gòu)買(mǎi)時(shí)2500,出售時(shí)3700,這樣中間沒(méi)有別的成本費(fèi)用,直接入庫(kù)存商品嗎?
借:庫(kù)存商品 2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 出售 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
這月還沒(méi)開(kāi)3700的票,光收錢(qián)了。
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
借:庫(kù)存商品 2500 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額325 貸:銀行存款2825 借:銀行存款3700 貸:預(yù)收賬款3700
是的 先這樣寫(xiě)分錄就好了
等下月開(kāi)了3700的票那庫(kù)存商品再轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本嗎?
不是的啊 借:預(yù)收賬款 3700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2500 貸:庫(kù)存商品 2500
這月庫(kù)存商品2500填入資產(chǎn)負(fù)債表的借方庫(kù)存里,它的進(jìn)項(xiàng)325可以先行抵扣。下月3700開(kāi)票后如果沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng),他的銷(xiāo)項(xiàng)就全部交稅。對(duì)嗎?
您本月有其他銷(xiāo)項(xiàng)稅額 需要用到325進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
設(shè)計(jì)費(fèi)收入6%銷(xiāo)項(xiàng)有幾筆
那325可以抵扣本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額哈
假設(shè)本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就不能抵,進(jìn)項(xiàng)也可勾選并填表就放在增值稅的余額里,等下月待抵
是的可以留抵 下個(gè)月抵扣