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老師你好我買進(jìn)材料賣出 買: 借:庫存商品 ??增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 賣出還未收款 借:應(yīng)收賬款 增值稅-銷 貸:庫存商品 收到款時(shí) 借:銀行新款 ??貸:應(yīng)收賬款 這么做分錄對(duì)不對(duì)

2020-09-08 18:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 18:52

借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 增值稅-銷 銷項(xiàng)在貸方的,其他的都是對(duì)的

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借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 增值稅-銷 銷項(xiàng)在貸方的,其他的都是對(duì)的
2020-09-08
你好,你的分錄做的很正確的
2021-11-13
您好 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 是這樣寫分錄啊
2021-12-01
你好,購進(jìn)的分錄是正確的,銷售的分錄不正確,正確的是 借:銀行存款 3000, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 500, 貸:庫存商品 500
2020-10-08
您好,您的基礎(chǔ)這么好呀,只有一個(gè)科目錯(cuò)了
2023-12-18
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