同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 ,您好,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
購(gòu)進(jìn)辦公耗材取得的專票可以抵扣嗎?購(gòu)進(jìn)員工通勤用班車取得的專票可否抵扣?購(gòu)進(jìn)自用小汽車取得的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票可否抵扣?
企業(yè)給銷售人員買專門用于銷售的手機(jī),專票可以抵扣嗎?
購(gòu)23部手機(jī)用于員工銷售用的專票可以抵扣嗎?
22年機(jī)動(dòng)車銷售進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,二手的,23年還可以抵扣嗎?
老師 公司銷售部購(gòu)入數(shù)套西裝。銷售人員用 取得專票 可以抵扣嗎
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
老師您好!我們公司是一般納稅人對(duì)方也是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)普票給我們公司這樣可以嗎?
你們?cè)敢饨邮芤彩强梢缘?,成本有點(diǎn)高,如本就不能抵那沒(méi)什么影響。
老師您好!殘保金什么情況下需要申報(bào)呀?
都是需要申報(bào)的,人數(shù)少于30人可免交,相當(dāng)于0申報(bào)
我們公司有16人,沒(méi)有殘疾人也要保對(duì)嗎?是0申報(bào)嗎
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的