你好,你們單位沒有考核制度嗎? 或者財(cái)務(wù)制度

老師,麻煩咨詢下,事業(yè)單位,有筆專項(xiàng)資金到賬,需要發(fā)放給個(gè)人,但領(lǐng)款人由于客觀原因不能親自領(lǐng)款,我作為辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人,打了申請(qǐng)走手續(xù)領(lǐng)款,現(xiàn)單位財(cái)務(wù)科讓我填寫一份領(lǐng)據(jù),上面領(lǐng)款人一欄財(cái)務(wù)科要求我填上自己的名字。但是我只是經(jīng)辦人,款最后是打給真正的收款人賬戶的,請(qǐng)問這種情況我能否按財(cái)務(wù)科要求填寫?是否有風(fēng)險(xiǎn)存在?
藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受綠島公司的委托,審計(jì)綠島公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)表,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款實(shí)施函證,向綠島公司的A、B、C、D四位客戶發(fā)出了詢證函,相關(guān)事項(xiàng)如下:(1)客戶A的回函確認(rèn)金額比綠島公司賬面余額少800萬元,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師直接將其認(rèn)定為錯(cuò)報(bào)。 (2)客戶B將回函寄至綠島公司財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交給甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師,甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師直接將回函歸入審計(jì)工作底稿。 (3)甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師收到客戶C對(duì)向證函的口頭回復(fù),表示滿意。 (4)甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒有收到客戶D的回函,就打電話給客戶D,但沒有打通,也就沒有實(shí)施其他審計(jì)程序,直接認(rèn)為審計(jì)范圍受到重大限制。 問題: 針對(duì)上述資料的第(1)至(4)項(xiàng),逐項(xiàng)指出甲注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說明理由,并指出恰當(dāng)?shù)淖龇ā?20分) (20.0分)
老師,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)助理不聽話,叫他不要發(fā)客戶賬余額給到客服那邊,是要讓客服把客戶余額賬發(fā)給財(cái)務(wù)審核,這樣起到監(jiān)督作用,有什么辦法讓財(cái)務(wù)助理聽主管的
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師,請(qǐng)問我們很多股東前期墊資但是沒有發(fā)票的,這種怎么操作把公司的錢轉(zhuǎn)出來還給他們?
你好老師,我在一家餐飲行業(yè),由于之前會(huì)計(jì)掛帳沒有收回來,問收銀也沒說清楚,所以一直掛著,這是三月去的,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說我之前為啥沒有調(diào)賬,沒有追,我是因?yàn)闆]有清楚有沒有,所以沒調(diào),現(xiàn)在說我能力有問題,您說怎么處理才對(duì)呢
先做原材料。下個(gè)月再補(bǔ)發(fā)票進(jìn)來!不暫估這樣可以嗎?
老師,我們是供應(yīng)商,客戶函調(diào)我們需要哪些資料,會(huì)查到產(chǎn)能跟物流單重量與實(shí)際貨物重量數(shù)量嗎
付給供應(yīng)商材料款8000元 供應(yīng)商開出10000元發(fā)票 剩余2000元以后不付款,余額2000元怎么處理
你好,27年必須完成實(shí)繳嗎
你好老師,我在一家餐飲行業(yè),由于之前會(huì)計(jì)掛帳沒有收回來,問收銀也沒說清楚,所以一直掛著,現(xiàn)在我離開,說我之前為啥沒有調(diào)賬,我是因?yàn)闆]有清楚有沒有,所以沒調(diào),現(xiàn)在說我能力有問題,您說怎么處理才對(duì)呢
我們有個(gè)子公司只有100萬的注冊(cè)資本,但是打了102萬的投資款,怎么辦
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里怎么更改扣繳義務(wù)人?
米面糧油免稅嗎????我我

