你好 ?附負(fù)數(shù) 分錄的后面?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月開(kāi)了張票,本月因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了所以沖紅了,原來(lái)藍(lán)色發(fā)票退給我們了,那么退回來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)教老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷(xiāo)售退回,我開(kāi)了紅字信息表給銷(xiāo)售方了,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎?
我問(wèn)下 我忘記了 就是比如我們公司上個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,然后這個(gè)月沖紅 重開(kāi),那不是原先的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要拿回來(lái)的嘛,拿回來(lái)之后放在憑證后面么
您好 老師我4.6收到一張專(zhuān)票 但是客戶(hù)把我方稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了 我沒(méi)有認(rèn)證 這個(gè)發(fā)票 我5月份給客戶(hù)快遞抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)回去了 然后他們5月份開(kāi)了紅字發(fā)票 我這邊應(yīng)該怎么處理?
老師,你好,想跟您咨詢(xún)一下,上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)退回來(lái)沖紅重新開(kāi),那收到的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要怎么處理?沖紅的發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)怎么處理?需要另外放還是要放憑證里面做附件?
深圳是工商年檢是幾月幾號(hào)截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開(kāi)具普票,對(duì)方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槭瞧掌?,是不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個(gè)公司,可以從一個(gè)公司借款到另一個(gè)公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話(huà)是否看的出來(lái)有錯(cuò)誤呢?
老師,公司是酒店,主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供住宿,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí),在收入明細(xì)表中,銷(xiāo)售商品收入,提供勞務(wù)收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,其他,選擇哪個(gè)?
老師,麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅如何做分錄
個(gè)人所得稅匯算清繳手續(xù)費(fèi)幾塊錢(qián),做其他收益,應(yīng)交增值稅幾毛錢(qián),要繳嗎
貨拉拉的運(yùn)費(fèi)用收款憑證入費(fèi)用,匯算請(qǐng)繳的時(shí)候要剔除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)給員工發(fā)工資,也需要申報(bào)個(gè)稅嗎?跟公司那樣,填寫(xiě)每個(gè)員工的工資,然后代扣個(gè)稅?
公司的車(chē)賣(mài)給別人了,掙錢(qián)了,沒(méi)有開(kāi)票,怎么做分錄
還有就是,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證,所以我們本月開(kāi)的紅字信息表及紅字發(fā)票,那么紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么放
你好 紅字發(fā)票給對(duì)方? 其他的自己做賬附負(fù)數(shù) 分錄后面??
但是對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,紅字票也要給嗎?
你好 是的 對(duì)方做賬了 所以要給對(duì)方做負(fù)數(shù) 分錄 用的??
對(duì)方都沒(méi)有認(rèn)證所以都沒(méi)有做賬
沒(méi)做賬的不用給對(duì)方? 給正確的發(fā)票就行??
所以這個(gè)發(fā)票要放憑證里面嗎?還是不放
你好 你的發(fā)票放憑證后面??