你好,對(duì)的,是的,需要的。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師您好,我們單位8月收到了21年3個(gè)季度的房租發(fā)票和22年前2個(gè)季度的房租發(fā)票都在本月入了賬造成成本過(guò)高,在我們收到發(fā)票時(shí)需要進(jìn)行攤銷入賬嗎
老師,我們房租總額是100萬(wàn),在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái),但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師 長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開(kāi)票金額上線是多少,然后開(kāi)的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少?gòu)了一批商品。現(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開(kāi)具紅字信息表給廠家,廠家再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒(méi)
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓個(gè)人代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開(kāi)了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師這樣攤銷的話需要怎么做分錄呢
借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月借,管理費(fèi)用貸預(yù)付
老師房租的費(fèi)用已經(jīng)在各個(gè)季度結(jié)算過(guò)了只是在8月延遲收到了發(fā)票,只需要按月借,管理費(fèi)用貸預(yù)付就可以么
好,結(jié)算過(guò)的,你是怎么做的?之前已經(jīng)做了借管理費(fèi)用貸銀行存款的嗎?
21年第一個(gè)季度是借預(yù)付賬款貸銀行存款,后面所有的都是按照借應(yīng)付賬款款,貸銀行存款
你好,那一到九月份的只能借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
老師這樣做的話我的應(yīng)付賬款會(huì)不會(huì)一直掛賬不能沖銷
不對(duì)的,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款做這個(gè)。前后用的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款怎么不一樣?
之前是兩個(gè)會(huì)計(jì)做的所以分錄不一樣,老師房租費(fèi)是只能掛預(yù)付賬款么
你好,不用的,之前掛了應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,你現(xiàn)在沖就可以。
老師那我現(xiàn)在就按照之前是掛的什么科目就這樣對(duì)應(yīng)就進(jìn)行按月沖銷吧借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款做
對(duì)的,是的,是這么做的。