你好 這個要作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,這個抬頭寫你們的就可以的
用于個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或勞務(wù),可不可以通俗的理解為招待費(fèi)用,不管是招待客戶的還是普通客人的,不管是招待的餐費(fèi)還是住宿費(fèi)還是送禮的費(fèi)用,這些都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣理解嗎?
客戶的包機(jī)費(fèi)用是入交通費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)??寫有客戶名稱的機(jī)票運(yùn)輸可以計算抵扣嗎??
1、取得客運(yùn)服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,名稱是個人名字和其身份證號碼,不是公司名稱,可以計算抵扣增值稅嗎? 2、取得機(jī)票的增值稅電子普通發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅? 3、取得客運(yùn)機(jī)打發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅?
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么入帳?是入銷售費(fèi)用∽運(yùn)輸費(fèi)還是銷售費(fèi)用∽招待費(fèi)?我入了招待費(fèi) 那這個運(yùn)費(fèi)(備注欄有起止地,貨物名稱等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)計入哪個會計科目?老師,計入招待費(fèi)不是不允許抵扣嗎?我折舊直接計入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)可以嗎?還有電視機(jī)按幾年折舊呀?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點(diǎn)開,做費(fèi)用的時候正常6個點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
飛機(jī)票都是客戶個人名稱,是否可以計算抵扣呢?
嚴(yán)格來說,就不能抵扣了,但是你少量的,問題不大的