你好 這個要作為業(yè)務(wù)招待費的,這個抬頭寫你們的就可以的
用于個人消費的購進(jìn)貨物或勞務(wù),可不可以通俗的理解為招待費用,不管是招待客戶的還是普通客人的,不管是招待的餐費還是住宿費還是送禮的費用,這些都不能進(jìn)項抵扣,可以這樣理解嗎?
客戶的包機(jī)費用是入交通費還是業(yè)務(wù)招待費??寫有客戶名稱的機(jī)票運(yùn)輸可以計算抵扣嗎??
1、取得客運(yùn)服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,名稱是個人名字和其身份證號碼,不是公司名稱,可以計算抵扣增值稅嗎? 2、取得機(jī)票的增值稅電子普通發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅? 3、取得客運(yùn)機(jī)打發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計算抵扣增值稅?
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費怎么入帳?是入銷售費用∽運(yùn)輸費還是銷售費用∽招待費?我入了招待費 那這個運(yùn)費(備注欄有起止地,貨物名稱等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)計入哪個會計科目?老師,計入招待費不是不允許抵扣嗎?我折舊直接計入管理費用-折舊費可以嗎?還有電視機(jī)按幾年折舊呀?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
飛機(jī)票都是客戶個人名稱,是否可以計算抵扣呢?
嚴(yán)格來說,就不能抵扣了,但是你少量的,問題不大的