你好 這個(gè)要作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,這個(gè)抬頭寫你們的就可以的
用于個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或勞務(wù),可不可以通俗的理解為招待費(fèi)用,不管是招待客戶的還是普通客人的,不管是招待的餐費(fèi)還是住宿費(fèi)還是送禮的費(fèi)用,這些都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣理解嗎?
客戶的包機(jī)費(fèi)用是入交通費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)??寫有客戶名稱的機(jī)票運(yùn)輸可以計(jì)算抵扣嗎??
1、取得客運(yùn)服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,名稱是個(gè)人名字和其身份證號(hào)碼,不是公司名稱,可以計(jì)算抵扣增值稅嗎? 2、取得機(jī)票的增值稅電子普通發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅? 3、取得客運(yùn)機(jī)打發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅?
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么入帳?是入銷售費(fèi)用∽運(yùn)輸費(fèi)還是銷售費(fèi)用∽招待費(fèi)?我入了招待費(fèi) 那這個(gè)運(yùn)費(fèi)(備注欄有起止地,貨物名稱等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營業(yè),這種情況的電視機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,計(jì)入招待費(fèi)不是不允許抵扣嗎?我折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)可以嗎?還有電視機(jī)按幾年折舊呀?
老師,昨天有限公司稅務(wù)注銷時(shí)因?yàn)閭€(gè)稅得今天才能報(bào)當(dāng)期,就容缺承諾,先行下載了清稅證明,今天報(bào)完了,但馬上查詢稅務(wù)狀態(tài)還是清算狀態(tài)呢?啥時(shí)能變成注銷狀態(tài)?
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),有的時(shí)候把經(jīng)營收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因?yàn)樵谶@些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計(jì)算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個(gè)分公司不獨(dú)立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號(hào)有問題,不能支付款項(xiàng),現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨(dú)資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動(dòng)合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動(dòng)法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動(dòng)合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報(bào)個(gè)稅?必須按照勞務(wù)申報(bào)并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會(huì)有勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級(jí)課程從8月15號(hào)開始聽不了回放 老師
飛機(jī)票都是客戶個(gè)人名稱,是否可以計(jì)算抵扣呢?
嚴(yán)格來說,就不能抵扣了,但是你少量的,問題不大的