你,這個(gè)廢呂在你們賬面上還有這個(gè)存在。如果在賬面上不存在的話,你直接讓那個(gè)人把錢拿給你的法人,直接讓法人私下里了就行了,不用體現(xiàn)在賬戶上了。
公司將自用的汽車賣給了私人,我們需要開票給別人嗎?賬務(wù)上該怎么處理呢?
#提問#老師,我們賣了一輛車給私人,那個(gè)人說他不要發(fā)票,所以我按照未開票收入申報(bào)了增值稅,但那個(gè)私人不想從他私戶打我們公戶,所以他把款項(xiàng)打給我們司機(jī),司機(jī)在打回公司,這么操作有什么風(fēng)險(xiǎn)么?怎么解釋才能合理呢
老師我們單位賣了2臺(tái)設(shè)備,賣了私人老板,這個(gè)我們要開發(fā)票給對(duì)方嗎?這個(gè)是開普票還是專票,然后怎么做分錄
那個(gè)老師我們賣廢鋁賣給私人,不開發(fā)票,私人拿現(xiàn)金給我們,我們這個(gè)怎么做賬,需要交怎么什么稅呢
老師,請(qǐng)問我們公司賣車子,怎么交稅,是賣給個(gè)人,需要開票么
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
我們做賬是沒有體現(xiàn)廢鋁的,這個(gè)是整個(gè)材料裁剪后的剩余材料堆積在一起賣的
你好,那就不要體現(xiàn)收入了,因?yàn)楸旧砟憔唾~面上沒有這部分的庫存,咱也沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,直接讓老板自己收了錢就行。
那現(xiàn)在問下,我賬面原材料有點(diǎn)多,這個(gè)怎么處理呢,像是我們材料買回來有大部分就是加工后當(dāng)廢鋁賣的導(dǎo)致原材料賬面會(huì)多
您好,也就是說您賬面上還是有這部分原材料的呀,那你就直接確定收入就行了,借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),然后把那個(gè)原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就行。
那我想問下這個(gè)發(fā)票是我們開給個(gè)人嗎,還是怎么開,關(guān)鍵這個(gè)個(gè)人也沒有營業(yè)執(zhí)照的,能開嗎
您好,您不用給他開發(fā)票的,如果他不需要的話,你連發(fā)票都不用開,直接確定無票收入就行,就是你直接做這個(gè)收入的憑證就可以。如果他需要的話,你可以給他開一張普通發(fā)票,抬頭寫上個(gè)人就行,或者寫上他的名字。
那后面需要付什么憑證嗎,就是我們自己寫個(gè)現(xiàn)金收據(jù),還是什么
你好,你自己寫個(gè)現(xiàn)金收據(jù)就行啊,這個(gè)就可以了。
但是我不知道交款單位名稱呀,這個(gè)怎么寫呢
你好,就寫他個(gè)人的名字就行,是個(gè)人的,我們就寫個(gè)人的名字,是那個(gè)企業(yè)的,這些企業(yè)的名字。
然后我們就是申報(bào)13個(gè)點(diǎn)的稅,那這個(gè)寫在報(bào)表哪個(gè)上面
你好,你就把它看成你企業(yè)里的一張普通發(fā)票就行,雖然沒有普通發(fā)票,正常報(bào)稅就行,把它看成一張普通發(fā)票。
就是我直接把稅額加在銷項(xiàng)稅額里面申報(bào)就好了是嗎
你好,對(duì)不含稅的收入,稅額都加在普通發(fā)票里面一塊兒申報(bào)就行。