同學(xué)你好,是應(yīng)納稅暫時性差異。遞延所得稅負債
資產(chǎn) 賬面價值大于稅基 暫時性差異 是遞延所得稅負債 小于稅基是遞延所得稅資產(chǎn) 負債 賬面價值大于稅基 是遞延所得稅資產(chǎn) 小于稅基是遞延所得稅負債 是這樣區(qū)分的嗎?
資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)為什么就形成遞延所得稅負債了
資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)就形成遞延所得稅負債,資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)形成遞延所得稅資產(chǎn)怎么理解
資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)就形成遞延所得稅負債,資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)形成遞延所得稅資產(chǎn)怎么理解
資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),形成的是什么差異,又是遞延所得稅資產(chǎn)還是負債
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
還有一個是相反的我記得,那是?