你好 計(jì)提工資,社保 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,社保 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款 計(jì)提個(gè)人所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)
4月份工資在5月發(fā)放,記分錄是,4月計(jì)提工資,5月份繳納工資,然后5月份再計(jì)提5月份應(yīng)該發(fā)的工資,6月份再發(fā)送再記繳納的分錄,這樣對(duì)嗎
計(jì)提工資和社保繳納我想分開寫分錄然后我這公司11個(gè)人有個(gè)人叫繳納社保就我一個(gè)是全額繳納社保就說公司先給我交再?gòu)奈夜べY扣除社保把我就是第一筆計(jì)提工資時(shí)候的工資我是寫實(shí)際到手
公司先繳納社保,再繳納個(gè)稅,再計(jì)算工資,下個(gè)月再發(fā)工資,這相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
公司給員工繳納社保,會(huì)計(jì)分錄怎么寫,先從工資墊資,再到公司統(tǒng)一扣除的分錄,謝謝老師
老師公司繳納社保的分錄,先發(fā)放工資再繳納社保,和先繳納社保再發(fā)放工資的分錄有區(qū)別嗎?幫我寫出分錄,謝謝
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?