您好 收入比費(fèi)用多 銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多 這個(gè)沒有影響的

老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動付對方廣告費(fèi)的總金額和對方買我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來沖抵廣告費(fèi),但是廣告費(fèi)的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費(fèi)用多了,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動付對方廣告費(fèi)的總金額和對方買我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來沖抵廣告費(fèi),但是廣告費(fèi)的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費(fèi)用少了,銷項(xiàng)還比進(jìn)項(xiàng)多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
請問一下老師,拍賣公司進(jìn)行拍賣會時(shí)會制作圖錄,需要給廣告公司付錢,但是這個(gè)圖錄費(fèi)會從各個(gè)委托方的款項(xiàng)里扣除,做到其他應(yīng)付里,但是收回來的圖錄費(fèi)沒有那么多,那么就產(chǎn)生了欠的部分費(fèi)用公司承擔(dān)做銷售費(fèi)用,我公司是一般納稅人,可以開專票抵扣,但是這個(gè)圖錄費(fèi)如果開了專票,里面有一部分是委托方承擔(dān)的,不是我們,一張專票可以抵扣一部分嗎
請問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動印商品圖冊的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
請問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動印商品圖冊的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


發(fā)錯(cuò)了老師,收入比費(fèi)用少,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多
你可以算一下
應(yīng)該是您開具產(chǎn)品發(fā)票 對方開具廣告費(fèi)發(fā)票給您 各開各的 按照各自的稅率開具 收入比費(fèi)用少,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多可以的?
老師,那這樣如果按照利潤=收入-成本來算,我們不是虧了嗎
對的 因?yàn)槟惵矢?按理應(yīng)該是不含稅收入對等 比如對方價(jià)稅合計(jì)100 不含稅金額100/1.06=94.3396226415 您開具發(fā)票94.34*1.13=106.6042? 收回6.6 這樣才不虧 您把增值稅稅金多給人家了
那怎么辦老師
那跟對方溝通啊 這樣您是虧本的 還不如不賣產(chǎn)品 直接給對方錢