您好 收入比費(fèi)用多 銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多 這個(gè)沒(méi)有影響的
老師,麻煩問(wèn)一下:我們公司舉辦活動(dòng)付對(duì)方廣告費(fèi)的總金額和對(duì)方買(mǎi)我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來(lái)沖抵廣告費(fèi),但是廣告費(fèi)的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費(fèi)用多了,銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多了,但是收付的錢(qián)又都是一樣的,有沒(méi)有影響的
老師,麻煩問(wèn)一下:我們公司舉辦活動(dòng)付對(duì)方廣告費(fèi)的總金額和對(duì)方買(mǎi)我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來(lái)沖抵廣告費(fèi),但是廣告費(fèi)的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費(fèi)用少了,銷(xiāo)項(xiàng)還比進(jìn)項(xiàng)多了,但是收付的錢(qián)又都是一樣的,有沒(méi)有影響的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,拍賣(mài)公司進(jìn)行拍賣(mài)會(huì)時(shí)會(huì)制作圖錄,需要給廣告公司付錢(qián),但是這個(gè)圖錄費(fèi)會(huì)從各個(gè)委托方的款項(xiàng)里扣除,做到其他應(yīng)付里,但是收回來(lái)的圖錄費(fèi)沒(méi)有那么多,那么就產(chǎn)生了欠的部分費(fèi)用公司承擔(dān)做銷(xiāo)售費(fèi)用,我公司是一般納稅人,可以開(kāi)專(zhuān)票抵扣,但是這個(gè)圖錄費(fèi)如果開(kāi)了專(zhuān)票,里面有一部分是委托方承擔(dān)的,不是我們,一張專(zhuān)票可以抵扣一部分嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,一般納稅人,我有一張專(zhuān)用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動(dòng)印商品圖冊(cè)的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶(hù)的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶(hù)的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶(hù)的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
請(qǐng)問(wèn)一下老師,一般納稅人,我有一張專(zhuān)用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動(dòng)印商品圖冊(cè)的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶(hù)的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶(hù)的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶(hù)的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車(chē)子未開(kāi)票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,用什么法來(lái)后續(xù)計(jì)量?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈殻缓笠驗(yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
發(fā)錯(cuò)了老師,收入比費(fèi)用少,銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多
你可以算一下
應(yīng)該是您開(kāi)具產(chǎn)品發(fā)票 對(duì)方開(kāi)具廣告費(fèi)發(fā)票給您 各開(kāi)各的 按照各自的稅率開(kāi)具 收入比費(fèi)用少,銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多可以的?
老師,那這樣如果按照利潤(rùn)=收入-成本來(lái)算,我們不是虧了嗎
對(duì)的 因?yàn)槟惵矢?按理應(yīng)該是不含稅收入對(duì)等 比如對(duì)方價(jià)稅合計(jì)100 不含稅金額100/1.06=94.3396226415 您開(kāi)具發(fā)票94.34*1.13=106.6042? 收回6.6 這樣才不虧 您把增值稅稅金多給人家了
那怎么辦老師
那跟對(duì)方溝通啊 這樣您是虧本的 還不如不賣(mài)產(chǎn)品 直接給對(duì)方錢(qián)