你好 ;? ? 這個差異計入??財務(wù)費用-匯兌損益

某外貿(mào)公司一張訂單業(yè)務(wù)發(fā)生如下財務(wù)事項:賒銷采購貨物35100元,購進貨物所發(fā)生的費用800元,到期付款;cif東京7000美元,銷售傭金3%,海運費320美元,按發(fā)票110%投保,費率0.68%,銷售結(jié)算方式為0A60天,并到期收匯(美元兌人民幣匯率按1:6.5換算);退稅率16%。請編制如下業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的會計分錄:
支付海運費10000美金,匯率是6.7546,銷售費用-海運費轉(zhuǎn)換人民幣67546元。對方開了10000美金發(fā)票,發(fā)票金額是67000元。請問相差546元的發(fā)票是計入財務(wù)費用-匯兌損益里還是哪里?
紹興國宏食品有限公司根據(jù)進出口貿(mào)易合同,2022年9月份銷售給美國紐約百福公司米酒2000噸,采用信用證結(jié)算,發(fā)生下列有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù):(匯兌損益采用逐筆結(jié)轉(zhuǎn))1、4日,收到儲運部門轉(zhuǎn)來出庫單(記賬聯(lián)),列明出庫米酒1000噸,每噸4500元,予以轉(zhuǎn)賬。2、5日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付運輸公司將米酒運送上海港的運雜費6500元,并電匯上海港米酒的裝船費2500元。3、6日,收到外輪運輸公司發(fā)票1張,金額為20000美元,系1000噸米酒的運費,當(dāng)即從外幣賬戶匯付對方。當(dāng)日美元匯率的中間價為6.35元。4、7日,按米酒銷售發(fā)票金額850000美元的110%向保險公司投保,保費率為2%,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票從外幣賬戶支付。當(dāng)日美元匯率的中間價為6.32元。5、8日,收到業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來銷售米酒的發(fā)票副本和銀行回單。發(fā)票列明米酒1000噸,每噸850美元CIF價格,共計貨款850000美元。當(dāng)日美元匯率的中間價為6.30元。同時根據(jù)出庫單(轉(zhuǎn)賬聯(lián))結(jié)轉(zhuǎn)出庫米酒銷售成本。美青6、15日,根據(jù)出口米酒3%的傭金率,將應(yīng)付客戶暗傭入賬。當(dāng)日美元匯率的中間價為6.32元。
1.大連食品進出口公司根據(jù)出口貿(mào)易合同銷售給日本大阪酒業(yè)公司黃酒200噸,采用信用證結(jié)算。(1)3月1日,收到儲運部門轉(zhuǎn)來出庫單列明出庫黃酒200噸,每噸2500元,予以轉(zhuǎn)賬。(2)3月2日,收到外輪運輸公司發(fā)票一張,金額2500美元,系200噸黃酒的運費,當(dāng)日匯率為1美元=6.24元人民幣。(3)3月3日,按黃酒銷售發(fā)票金額80000美元的110%向保險公司投保,保險率為2%o,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票從外幣賬戶支付,當(dāng)日匯率為1美元=6.23元人民幣。(4)3月4日,大連食品進出口公司簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付紹興運輸公司將黃酒運送至上海港的運雜費6000元,并信匯上海港黃酒的裝船費1500元。(5)3月5日,收到業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來銷售黃酒的發(fā)票副本和銀行回單,發(fā)票列明黃酒200噸,每噸400美元CIF價格,貨款共計80000美元,當(dāng)日匯率為1美元=6.24元人民幣。(6)3月5日,同時根據(jù)出庫單結(jié)轉(zhuǎn)出口黃酒銷售成本。(7)3月5日,根據(jù)出口黃酒3%的傭金率將應(yīng)付客戶暗傭入賬,當(dāng)日匯率為1美元=6.24元人民幣。
老師好!我們報關(guān)CIF美元,然后我們給貨代付的海運費也是美元,貨代給我們開的海運費發(fā)票是轉(zhuǎn)換成人民幣了,想問一下我們這個海運費還可以做費用吧?然后收入還是報關(guān)金額減去海運費吧!
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程