可以的,可以做成本的。
我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在享受免稅,那我們能接受別人開給我們稅率是1%的成本票嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在享受免稅政策,給客戶開的貨款發(fā)票上稅率也是免稅,客戶也是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問這種免稅的票他那邊能正常算作成本嗎?
小規(guī)模納稅人一開始都是開具免稅的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求要開3%的普票發(fā)票,可以開具嗎?開具3%發(fā)票以后,以后再開發(fā)票還能享受免稅政策嗎?
老師好,我們是開房屋租賃發(fā)票的按5%稅率開的票,屬于小規(guī)模納稅人,開普票也享受季不超45免繳增值稅政策嗎
老師,您好,現(xiàn)階段小規(guī)模納稅人免稅,給客戶提供的拆卸勞務(wù)發(fā)票也是免稅的嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
那我現(xiàn)在享受免稅政策,還可以開百分之一或者百分之三的票嗎
你好,不可以開的普通發(fā)票不可以。
我就是開普票,意思是只能開免稅稅率,不能開之前的一個(gè)點(diǎn)或三個(gè)點(diǎn)了嗎
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的,因?yàn)橛行┑胤侥汩_了1%的需要正常交稅。超過45萬的正常繳納。
因?yàn)閷?duì)方是小規(guī)模納稅人,所以我這邊開票的稅點(diǎn)不影響他對(duì)吧?
你好,享受免稅的政策,你就別開那些帶稅率的。還是保險(xiǎn)一點(diǎn)好。