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公司購買了固定資產(chǎn)共15萬,現(xiàn)在對方已驗(yàn)收完,發(fā)票已開具15萬,但我方未驗(yàn)收,還差1.5萬尾款未付。要怎么入賬?

2022-09-02 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-02 11:04

你好 借:固定資產(chǎn)等 15 貸:銀行存款 13.5 應(yīng)付賬款1.5

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快賬用戶5431 追問 2022-09-02 11:06

那進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有8月如果做了固定資產(chǎn),但是我方未驗(yàn)收,9月需要計(jì)提折舊嘛?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:08

你好,你有看到我的回復(fù)嗎 借:固定資產(chǎn)等 15 貸:銀行存款 13.5 應(yīng)付賬款1.5

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快賬用戶5431 追問 2022-09-02 11:32

你好,你有看到我的問題嘛?8月入了固定資產(chǎn),但是我方未驗(yàn)收,9月需要計(jì)提折舊嘛?

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:44

9月份是需要計(jì)算折舊的

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你好 借:固定資產(chǎn)等 15 貸:銀行存款 13.5 應(yīng)付賬款1.5
2022-09-02
同學(xué)你好!沒開票的話 先計(jì)入預(yù)付賬款的
2020-09-24
您好 不需要支付的1萬計(jì)入營業(yè)外收入就好了 固定資產(chǎn)按10萬入賬
2022-04-26
借:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款 ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ?
2025-11-17
沒有全部開可以暫估,借在建工程10萬貸應(yīng)付賬款暫估款,之后再做借固定資產(chǎn),貸在建工程 20萬
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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