您好,收到固定資產(chǎn)做暫估入賬即可
老師,購買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個機器100萬元,第一期3月我付款30萬元,對方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬元。 但是呢,我在5月份就已經(jīng)收到全額發(fā)票了。 最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬元。針對這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進行賬務處理?因為付款分別在不同月份,而且收票也在不同月份。
企業(yè)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),8月先付款30%,9月付款70%,固定資產(chǎn)總價值假設4萬元,增值稅1萬元,9月份付尾款的時候,對方開具全額發(fā)票給企業(yè)。請問8.9月份,分錄分別怎么樣做,
實務工作中,關(guān)于固定資產(chǎn),通常購買固定資產(chǎn)的價款都是需要分期付款的,首付款,二期款,三期款,尾款這樣子,而且這付款期限通常間隔好幾個月,發(fā)票通常都是付了尾款才開具給企業(yè),針對這種情況,企業(yè)到底要怎么進行賬務處理?有老師能給我詳細說說嘛
企業(yè)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
企業(yè)購入一項需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價4萬元,進項稅額1萬元,款項分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對方就會全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項的支付時間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時間是在7月。針對這種情況情況,請老師幫我寫出我不同月份下的會計分錄,謝謝
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認主營業(yè)務收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
您好,支付款,借應付賬款,貸銀行存款
這是最標準的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來做?
您好,回復您的是最正規(guī)的
你的分錄做的不夠完整,看不太懂,請您詳細寫一遍,不要省略
您好,收到固定資產(chǎn)做暫估入賬即可,借固定資產(chǎn)(不含增值稅),貸應付賬款暫估
付款,借應付賬款,貸銀行存款