 
                            你好; 按照勾選不抵扣處理的; 到時? ? ?含稅金額計入招待費去核算; 比如; 借銷售費用- 招待費 貸銀行存款? ?
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,銷售單價均為不含增值稅價格,6月份該企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,試完成有關會計分錄。(提示:下列業(yè)務中,“應交稅費”需列示其所屬明細科目,其它科目只列示總分類科目) (1)3日,銷售A產(chǎn)品300件,單價為200元,開出增值稅專用發(fā)票,款項已收存銀行。
收到業(yè)務招待費的專票,是按含稅價計入銷售費用還有單獨列示進項稅額呀?分錄應該怎么寫呀
本月無銷項沒有開票,收到的招待費用類比如餐飲和購買的酒之類的專票應該怎么做賬,是不是借應交稅費二級科目計入待抵扣進項稅額,等后期有開發(fā)票了在作抵扣?
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業(yè)務招待費 應該掛差旅費 當時分錄是這樣做的 借 管理費用-業(yè)務招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發(fā)票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進項稅轉出
老師請問,我公司收到業(yè)務招待住宿專票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會做而且做出來不平是不是這樣的 。 借:銷售費用-業(yè)務招待費1600 應交稅費-進項稅100 貸:應交稅費-進項稅轉出100 銀行存款1700 這個就不平了,麻煩老師指導一下謝謝。
 
                電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務往來了