您好,你說(shuō)的是研發(fā)費(fèi)用的吧
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)20年12月份有一部分預(yù)收沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入,稅務(wù)師事務(wù)所所得稅匯算清繳調(diào)增20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師這部分收入我在2021年1月份確認(rèn)收入還需要調(diào)增嗎?
老師,稅務(wù)說(shuō)我們單位有11個(gè)年收入低于6萬(wàn)提前做了個(gè)稅預(yù)繳,要做匯算清繳 想問(wèn)老師 從哪里看出來(lái)這11個(gè)人呢
老師問(wèn)一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳里面要調(diào)增68萬(wàn)的金額,我之前直接調(diào)增在其他里,但是稅務(wù)老師說(shuō)不能填在其他里,要入到明細(xì)里,請(qǐng)問(wèn)老師可以入到哪些明星里?因?yàn)槲胰ツ昀麧?rùn)率沒(méi)有做到。匯算清繳中想補(bǔ)上去
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)預(yù)警提示 直接投入大于20萬(wàn),收入為0,所得稅匯算清繳是哪里有問(wèn)題
現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳提示要交稅,遠(yuǎn)沒(méi)有六萬(wàn)元收入。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)軟件更改經(jīng)營(yíng)所得扣除數(shù),謝謝
老師,有一個(gè)員工是5月底離職,她的總收入去年(去年12月-今年5月)28198.47元,總費(fèi)用25000沒(méi)更新,(5月扣的25000,6月扣的費(fèi)用也是25000),導(dǎo)致現(xiàn)在要交稅,這不正確吧,她發(fā)了6個(gè)月工資,才扣5個(gè)月費(fèi)用
老師,我們?cè)瓉?lái)19萬(wàn)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的車,用了幾年折余價(jià)值是8萬(wàn),我們賣了6萬(wàn),分錄該怎么寫(xiě)?
老師,我們給客戶提供貨物,客戶也給我們提拱貨物,并且相互開(kāi)具了發(fā)票,這種情況應(yīng)收應(yīng)付可以用債權(quán)債務(wù)協(xié)議來(lái)對(duì)抵貨款嗎
從A公司公賬上發(fā)B公司的工資,怎么做賬?
還別人錢(qián),摘要怎么寫(xiě)
老師你好。公司的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)人2025年1月份開(kāi)了71,000塊錢(qián)的增值稅專用發(fā)票。又前西天補(bǔ)交了增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)他用申報(bào)個(gè)稅嗎。他現(xiàn)在是核的定期定額
老師,開(kāi)票不寫(xiě)電話行嗎
老師,建筑公司項(xiàng)目的伙食團(tuán)發(fā)生的蔬菜,肉類,是計(jì)入項(xiàng)目成本間接費(fèi)用福利費(fèi),所得稅調(diào)增,還是列示為項(xiàng)目成本伙食費(fèi),可以不調(diào)增
老師有一次去年的4萬(wàn)多費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),還做所得稅的分錄嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:24年暫估2萬(wàn)元發(fā)票,25年只收到發(fā)票15000元,匯算已經(jīng)交了企業(yè)所得稅稅款。但是對(duì)于25年收到發(fā)票并且比暫估小如何做賬
您好,是的
因?yàn)槟闳绻型度胭M(fèi)用就需要有收入的
是的,但是不曉得那張表格出現(xiàn)錯(cuò)誤,看了一下都有收入啊
您剛才不是說(shuō)收入是0嗎
可以發(fā)圖片嗎?
可以發(fā)一下我看看
發(fā)不出去~
還有這個(gè)
這種都看不清,你給我發(fā)的是申報(bào)表還是啥
是報(bào)表上面的,那我試試可能發(fā)表格
不是,你現(xiàn)在疑問(wèn)是啥?你不是要準(zhǔn)備這些東西嗎
提示沒(méi)有收入,但是我申報(bào)的都有收入,不知道哪里錯(cuò)了,這是之前申報(bào)的
有收入,我看到收入了,這個(gè)預(yù)警值你們應(yīng)該也是可以不管直接申報(bào)的吧
但是現(xiàn)在是稅務(wù)局要求寫(xiě)說(shuō)明~
您可以說(shuō)收入少,因?yàn)槟衬吃?,但是不是沒(méi)有收入