你好,你這個(gè)是做個(gè)人工資薪金的匯算,還是做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的匯算?
老師好,我近期在申報(bào)個(gè)稅匯算清繳時(shí)顯示有經(jīng)營(yíng)所得稅6萬(wàn)扣除,個(gè)稅就沒(méi)這6萬(wàn)了,結(jié)果需要補(bǔ)稅3000多,我想問(wèn)下怎么查詢自己這6萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么申請(qǐng)去除,需要去哪里申請(qǐng)去除
老師,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候提示6萬(wàn)的扣除數(shù)在經(jīng)營(yíng)所得里已經(jīng)扣除了,但是經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的收入是0怎么才能把這6萬(wàn)改到綜合所得里扣除呢
之前名字有一個(gè)個(gè)體,無(wú)收入,0申報(bào),報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅用了6萬(wàn)免稅,現(xiàn)在個(gè)體已注銷。個(gè)人在一家公司上班,現(xiàn)在工薪匯算清繳要交稅,個(gè)體已注銷,還有辦法更改個(gè)人工薪匯算清繳用這6萬(wàn)免稅嗎
合伙企業(yè)去年有40元銀行利息收入。年末沒(méi)有計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?,F(xiàn)在3月辦理2022年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅顯示要扣大股東2元的稅(經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳5%稅率)。請(qǐng)問(wèn)要調(diào)賬嗎還是怎么處理這個(gè)扣稅
現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳提示要交稅,遠(yuǎn)沒(méi)有六萬(wàn)元收入。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)軟件更改經(jīng)營(yíng)所得扣除數(shù),謝謝
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開(kāi)成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎