您好,那您掛應(yīng)收給對(duì)方開(kāi)發(fā)票?
老師好,我公司有一員工10月份上了2天班,當(dāng)時(shí)計(jì)提了330元工資,但是11月份發(fā)放工資時(shí)未發(fā)票此員工工資,該如何做賬
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 季度報(bào)稅 我們是建筑行業(yè) 工資每個(gè)月按實(shí)際計(jì)提 但是可能兩個(gè)月才發(fā)一次 就發(fā)放工資時(shí)間不一定 那么我計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 是按每個(gè)月計(jì)提的工資總額計(jì)提 還是按實(shí)際當(dāng)月發(fā)放工資金額計(jì)提?
老師您好,我們公司工資做賬是實(shí)際支付時(shí)一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資,這樣1-3月就計(jì)提了四個(gè)月工資,可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷(xiāo)掉嗎
一個(gè)員工屬于兩邊都工作,是一個(gè)老板,但是工資另一個(gè)公司也需要出一部分,當(dāng)時(shí)我們公司計(jì)提工資時(shí)全額計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放工資時(shí)如何做應(yīng)收,工資發(fā)放實(shí)際工資月份差幾個(gè)月
一個(gè)員工屬于兩邊都工作,是一個(gè)老板,但是工資另一個(gè)公司也需要出一部分,當(dāng)時(shí)我們公司計(jì)提工資時(shí)全額計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放工資時(shí)如何做應(yīng)收,工資發(fā)放實(shí)際工資月份差幾個(gè)月
老師,核定征收的個(gè)體戶(hù),2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶(hù),每季度從基本戶(hù)申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶(hù)賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶(hù)還需要給工會(huì)賬戶(hù)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶(hù)呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方紅字,代表什么?
老師稅費(fèi)是不含稅價(jià)??0.13 為什么別人給我們按的是不含稅價(jià)?0.97
老師,接受租賃方開(kāi)具的發(fā)票稅率有誤。換票時(shí)間有規(guī)定不?稅法有沒(méi)有規(guī)定錯(cuò)誤發(fā)票必須幾年內(nèi)換開(kāi)?這種自己發(fā)現(xiàn)和稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有區(qū)別不?稅務(wù)提出以前年度的執(zhí)行尺度會(huì)要求未補(bǔ)開(kāi)的不能稅前扣除并加收滯納金不?還是換開(kāi)即可?
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時(shí)候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷(xiāo)售收入發(fā)票需要在7月補(bǔ)開(kāi),我是先補(bǔ)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票過(guò)后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒(méi)有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
不開(kāi)發(fā)票,就走下賬
做入其他應(yīng)收款?
您好,那您的處理是錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)分別計(jì)提工資
現(xiàn)在的問(wèn)題就是,以前已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在怎么處理這部分工資,怎么做賬?
您好,紅字沖回多計(jì)提,更正納稅申報(bào)表,同時(shí)另外一方計(jì)提工資,更正納稅申報(bào)表
當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)計(jì)入了當(dāng)月的生產(chǎn)成本,現(xiàn)在沖生產(chǎn)成本不是當(dāng)月的成本,那本月的成本不就不準(zhǔn)確了嗎?
您好,那您沒(méi)辦法,以前就是錯(cuò)誤的,跨年度用以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持