您好,那您掛應(yīng)收給對方開發(fā)票?
老師好,我公司有一員工10月份上了2天班,當(dāng)時計(jì)提了330元工資,但是11月份發(fā)放工資時未發(fā)票此員工工資,該如何做賬
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 季度報稅 我們是建筑行業(yè) 工資每個月按實(shí)際計(jì)提 但是可能兩個月才發(fā)一次 就發(fā)放工資時間不一定 那么我計(jì)提工會經(jīng)費(fèi) 是按每個月計(jì)提的工資總額計(jì)提 還是按實(shí)際當(dāng)月發(fā)放工資金額計(jì)提?
老師您好,我們公司工資做賬是實(shí)際支付時一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資,這樣1-3月就計(jì)提了四個月工資,可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
一個員工屬于兩邊都工作,是一個老板,但是工資另一個公司也需要出一部分,當(dāng)時我們公司計(jì)提工資時全額計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放工資時如何做應(yīng)收,工資發(fā)放實(shí)際工資月份差幾個月
一個員工屬于兩邊都工作,是一個老板,但是工資另一個公司也需要出一部分,當(dāng)時我們公司計(jì)提工資時全額計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放工資時如何做應(yīng)收,工資發(fā)放實(shí)際工資月份差幾個月
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
不開發(fā)票,就走下賬
做入其他應(yīng)收款?
您好,那您的處理是錯誤的,應(yīng)當(dāng)分別計(jì)提工資
現(xiàn)在的問題就是,以前已經(jīng)計(jì)提了,現(xiàn)在怎么處理這部分工資,怎么做賬?
您好,紅字沖回多計(jì)提,更正納稅申報表,同時另外一方計(jì)提工資,更正納稅申報表
當(dāng)時計(jì)提時計(jì)入了當(dāng)月的生產(chǎn)成本,現(xiàn)在沖生產(chǎn)成本不是當(dāng)月的成本,那本月的成本不就不準(zhǔn)確了嗎?
您好,那您沒辦法,以前就是錯誤的,跨年度用以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持