你好,不可以的,你在一月份計(jì)提什么時(shí)間發(fā)下去的。
單位2021年1月份開始做賬,但是有三個(gè)員工是20年12月份的工資沒有發(fā)放,以前也沒有賬目,不知道計(jì)提過沒有,在2021年2月份發(fā)放了12、1月份的工資,對(duì)于12月份的三個(gè)人的工資我該賬目處理?是在1月份計(jì)提一下,然后發(fā)放,還是不用計(jì)提了,直接發(fā)放?
老師您好,我們公司工資做賬是實(shí)際支付時(shí)一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資,這樣1-3月就計(jì)提了四個(gè)月工資,可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
老師 公司9月份計(jì)提工資9萬,但10月發(fā)放9月工資的時(shí)候 實(shí)際發(fā)了10萬,要沖掉9月計(jì)提的,再重新計(jì)提. 這個(gè)沖是在9月份的賬沖掉 再重新計(jì)提 還是10月份的賬沖掉 重新計(jì)提
我們現(xiàn)在7月份做的6月的賬,個(gè)稅申報(bào)我是按照6月份計(jì)提的工資報(bào)的可以嗎,6月份實(shí)際的工資發(fā)放到了8月份去了。還是需要在發(fā)放次月9月份去申報(bào)呢。
老師,我想問一下我們公司現(xiàn)在做12月份的賬,計(jì)提的是11月份的工資,發(fā)放的也是11月份的個(gè)工資,這樣做可以嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開全價(jià)發(fā)票,開全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點(diǎn),有沒有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
微信掃碼加老師開通會(huì)員
就是將一月份計(jì)提的12月份工資沖銷
這種情況這么做呢老師
不可以的,那你12月份計(jì)提的不就多了。
是將12計(jì)提的沖銷掉,為啥還多了
那12月份你們多計(jì)提了工資嗎?
沒有,12月份工資在一月份計(jì)提發(fā)放
但是不沖銷今年第一季度就計(jì)提四筆工資
那你們計(jì)提晚了一個(gè)月? 去年的你可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬做到今年一月份。 然后一月份還有三月份當(dāng)月的還是借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
不是晚了,之前是比如1月15日發(fā)放12月工資,直接在1月,借管理貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
現(xiàn)在要將三月份工資,也就是四月15號(hào)發(fā)放的,先計(jì)提在三月里
像這種情況這么辦老師
正常計(jì)提就可以的。 也就是你一到三月份計(jì)提了四個(gè)月的工資。
上面不是告訴你的方法,去年12月份的,你在今年做的話,可以用利潤(rùn)分配來做抵扣的2一年的所得稅。