你好,你正確的應(yīng)該是什么樣子?我看看如何調(diào)整
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認證進項稅里,導(dǎo)致我上個月賬上的進項稅額多了,這個月認證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
老師,如果三月一筆預(yù)付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
請問老師 上個月做借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費 進項稅額 貸銀行存款這個月才發(fā)現(xiàn)分錄錯了 要如何調(diào)整 上個月進項發(fā)票已認證了
請問,8月預(yù)付了柴油費,已收到專票,10月才抵扣這張發(fā)票,但是發(fā)票聯(lián)不做賬,那8月做賬是借 預(yù)付賬款-中石油 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
我是說我這個分錄應(yīng)該不對 要怎么做調(diào)整
你具體要什么調(diào)整? 借管理費用或者科目
在建工程
借在建工程 借預(yù)付賬款? 紅字
我知道啊 但是稅額呢 怎么調(diào)整
你稅額不是已經(jīng)認證了