你好;? ?收到紅字發(fā)票; 你之前開(kāi)了紅字信息表 就得做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的; 同時(shí)收到紅字發(fā)票做紅沖分錄即可? ?
收到對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)前期已經(jīng)抵扣了
收到紅字發(fā)票應(yīng)該入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目還是進(jìn)項(xiàng)稅科目,前期已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)了的
請(qǐng)問(wèn)老師,上月已抵扣進(jìn)項(xiàng),本月開(kāi)了紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)記入什么科目?
收到紅字發(fā)票,到底是用應(yīng)繳稅額進(jìn)項(xiàng)稅額科目,還是用應(yīng)繳稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
7月份不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,12月份結(jié)賬要轉(zhuǎn)出來(lái),是直接沖進(jìn)項(xiàng)稅紅字嗎?還是用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目?如果用應(yīng)該怎樣借貸?謝謝!
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如何算出來(lái)
公司是眼鏡生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè),原來(lái)會(huì)計(jì)計(jì)提工資就分管理費(fèi)用~工資和生產(chǎn)成本~工資 1、這公司車(chē)間有主任,班長(zhǎng),那是不是要把車(chē)間主任與班長(zhǎng)計(jì)入制造費(fèi)用~工資?還是可以不要分? 2、倉(cāng)庫(kù)人員的工資是計(jì)入管理費(fèi)用~工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)食材配送是多少稅率
壞賬準(zhǔn)備與月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我們給廠家開(kāi)了張7萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票,后面廠家給我們發(fā)了9萬(wàn)的貨款,我們只用付2萬(wàn),那7萬(wàn)就相當(dāng)于抵了貨款,這個(gè)賬怎么做???
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及付款單上需要不需要填寫(xiě)供應(yīng)商的付款信息,如果有發(fā)票的情況下
購(gòu)進(jìn)貨物,支付了貨款,對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,我該如何做賬
老師,我自己生產(chǎn)完畢的大棚骨架,然后雇傭其他人去安裝支付安裝費(fèi),這筆安裝費(fèi)可以計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本嗎?
老師,您好,我們是個(gè)外貿(mào)公司,有個(gè)俄羅斯客戶,收了他們兩筆外匯,一筆是貨款金額,一筆是運(yùn)輸費(fèi)。貨款金額是固定的,運(yùn)輸費(fèi)是不確定的,后期可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況要退回一部分。我們報(bào)關(guān)用EXW形式還是FOB形式?如果用EXW,我們是按什么確認(rèn)收入?這一部分運(yùn)費(fèi)是要做無(wú)票收入嗎?
老師好,我們醫(yī)院收到了供應(yīng)商的退款。銀行回單上寫(xiě)的是退貨退款。借:銀行存款,貸方是那個(gè)科目呢?這種情況怎么做賬?
沒(méi)理解。我開(kāi)紅字信息表的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5000,收到紅字發(fā)票的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-5000?
收到工資發(fā)票不用再做了,做一次轉(zhuǎn)出