?你好 ;? ?你們 之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的話; 一般納稅人按13%繳納增值稅的;? ? 附加稅按增值稅的12% ; 印花稅按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移萬(wàn)分之五 ;? ?企業(yè)所得稅看利潤(rùn)? 按25%或者小微企業(yè)的2.5%或者5%繳納所得稅的??
我自己使用過(guò)的車輛,賣給其他公司,請(qǐng)問(wèn)一下我需要交那些稅金。增值稅和個(gè)人所得稅是不是都是全免的
一般納稅人銷售自己公司使用過(guò)的汽車,增值稅稅率是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在運(yùn)輸公司銷售自己使用過(guò)的車發(fā)票稅率是多少,怎么算
請(qǐng)問(wèn)一下運(yùn)輸公司賣掉自己用過(guò)的車增值稅稅率是多少,還要交其他稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一運(yùn)輸公司銷售二手車給另運(yùn)輸公司,二手車銷售發(fā)票給另一運(yùn)輸公司嗎?賣車運(yùn)輸公司還要交增值稅嗎?
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無(wú)法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝