同學(xué)你好 做預(yù)繳的 然后匯算清繳多退少補(bǔ)
老師你好,8月31號(hào)(昨天)已經(jīng)發(fā)放了8月份的工資,月薪9000個(gè)稅給人預(yù)扣了190,今天網(wǎng)上申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)顯示個(gè)稅只需要交120,多扣的70塊錢(qián)個(gè)稅要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn),員工的工資已經(jīng)發(fā)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)他自己做了專(zhuān)項(xiàng)扣除,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)稅的時(shí)候累計(jì)下來(lái)個(gè)稅變少了,之前多扣了他30元個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月給他發(fā)工資的時(shí)候,可以直接給他少扣30元的個(gè)稅么?還是必須要退款給他?請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,請(qǐng)問(wèn), 本月起調(diào)整了新的個(gè)稅 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。,但是8月已經(jīng)發(fā)放工資,也已經(jīng)扣了86元個(gè)稅?,F(xiàn)在9月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按照新的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除計(jì)算,發(fā)現(xiàn)不但不用交個(gè)稅,已經(jīng)還多交了35元。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做分錄??? 發(fā)工資時(shí)扣的個(gè)稅86, 報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)不需要交稅, 這個(gè)怎么調(diào)整,怎么做分錄。請(qǐng)老師詳細(xì)解答。謝謝。
你好,老師 我咨詢(xún)一下:我們公司有兩個(gè)外網(wǎng)兼職業(yè)務(wù)員,他們只有提成沒(méi)有底薪,前一個(gè)月的提成都只有幾百塊錢(qián),但是10月份的提成已經(jīng)上萬(wàn)了,今天老板發(fā)給我讓我給他們把提成發(fā)放了,但是現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了15號(hào)納稅申報(bào)期了,還闊以申報(bào)個(gè)稅嗎?其中有一個(gè)還是移民人員,居住在澳洲,這種我怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
老師好,我們公司24年工人干的活有幾萬(wàn)塊錢(qián)需要25年1月份支付,因?yàn)?月份發(fā)了一筆工資后,工頭說(shuō)工人的工資結(jié)清了,就把工人從個(gè)稅系統(tǒng)里做了非正常,這不年前了又來(lái)說(shuō)還有工資需要發(fā)給工人,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)個(gè)稅時(shí)這幾萬(wàn)塊錢(qián)工資是否根據(jù)實(shí)際發(fā)放扣個(gè)稅呢?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬面上做福利費(fèi),匯算不超14%,就正??鄢?,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增收入,是嗎?
速達(dá)軟件采購(gòu)或銷(xiāo)售小規(guī)模企業(yè),涉及不到成本,那就不用領(lǐng)料進(jìn)倉(cāng)是吧,
老師,運(yùn)輸業(yè)購(gòu)進(jìn)柴油預(yù)測(cè)收入占實(shí)際收入比重低于80%,自查原因是什么
老師,有沒(méi)有三個(gè)億的財(cái)務(wù)報(bào)表
投標(biāo)費(fèi)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益什么科目
你好,申請(qǐng)退所得稅怎么寫(xiě)理由,我們當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的所得稅,后來(lái)整個(gè)項(xiàng)目虧損所以涉及到退稅
4000的材料當(dāng)時(shí)談的是含稅價(jià),現(xiàn)在對(duì)方不要發(fā)票說(shuō)要減8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),那不含稅價(jià)是4000*0.92嗎,是這樣算的嗎
應(yīng)發(fā)工資207000,扣除12*5000,保險(xiǎn)扣除合計(jì)45972.72。=101027.28,扣除率10%對(duì)嗎,繳稅是7582.73
給客戶(hù)公司員工提供培訓(xùn)服務(wù)收取培訓(xùn)費(fèi)用,然后給客戶(hù)公司員工發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼,這部分補(bǔ)貼可以申報(bào)工資的形式發(fā)放嗎?
老師,出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)方式是EXW,方式報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上雜發(fā)有100元。收入確認(rèn)的時(shí)用不用減去這個(gè)雜費(fèi)呢。
我的意思是,應(yīng)該發(fā)9000一個(gè)月,我給他扣了190的個(gè)稅,實(shí)際給他發(fā)放8810,實(shí)際繳納的個(gè)稅是120,中間多扣的70元的個(gè)稅怎么做賬務(wù)處理?
你掛往來(lái)科目下個(gè)月少扣就可以了
老師,能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎
就是掛其他應(yīng)收款貸方或者其他應(yīng)付款貸方 下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候沖
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 70 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)稅 70 ?
同學(xué)你好 代扣代繳的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅190 貸其他應(yīng)付款70 貸銀行存款120