你好;? ?實際就是掛靠了 ;? 你掛靠我的資質(zhì)去開展業(yè)務(wù) ; 那么我就得 跟客戶簽訂合同 ;我要開票給客戶 ;? 就會產(chǎn)生稅費 ;? ? 我就需要你開票給我作為成本 ; 到時 計算所得稅 來處理 ; 同時? 我 要扣除稅費和管理費用;? 剩下的錢給你? ?
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進項認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師好,發(fā)票認(rèn)證勾選,有的餐飲發(fā)票開的專票不能抵扣的, 也就是勾選的進項稅額跟紙質(zhì)發(fā)票的進項稅核對一致,還有跟賬的哪個科目余額表核對一致呢? 還有的進項稅發(fā)票有的不勾選,這三方面的數(shù)怎么核對呢?謝謝
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
建筑蓋樓,用別人的資質(zhì),不給對方提供進項票,人家按增值稅額的12.5%收費,老師給具體解釋一下,謝謝了
老師我是蓋小區(qū)樓房的,我們是用甲方資質(zhì)開的進項票,甲方交的企業(yè)所的稅,還有其他的稅都跟我們沒關(guān)系的,我們用他資質(zhì)開的進項票提供給了他們,是幫他們減少了所交的稅,老師我的理解對嗎,謝謝老師了
老師好,同事坐飛機開了一張電子普通發(fā)票。項目名稱是代訂機票套餐和服務(wù)費。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見這樣的機票的話。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?
,我不明白,修改行權(quán)價格,好像沒見過,來個人詳細(xì)講解
,我不明白,修改行權(quán)價格,好像沒見過,來個人詳細(xì)講解
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
董孝彬老師在嗎?我錄完4月的憑證,出完4月的報表了,但是資產(chǎn)負(fù)債表跟快賬實操系統(tǒng)對不上,我是哪里出錯了?
今年中級什么時候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師如果我不提供進項票,人家自己開,我用人家資質(zhì),人家就收12.5%.不退稅,我去我給他提供進項票,扣12.5%剩下的稅票面是多少退多少,我不明白扣掉哪的12.5%在退回余下的稅,你給我舉個例子好嗎老師,辛苦你了
你好 ; 扣除12.5%? 那是 人家開票給客戶 ; 繳納的稅點;? 所以要扣除你們的? 貨款里面的金額? ?
老師辛苦你給我舉個例子,我是初學(xué)者,不懂啊,謝謝你了老師,辛苦你了
你好; 這個沒有例子; 思路就是我上面說的 情況哈? ??
不好意思老師,假如說我給他提供了1130000的票,稅額是130000,人家說扣掉12.5%余下的給退回,該退我多錢,麻煩老師給解答一下
你好;? ? ? ? ? ?那么如果是按照開票 的不含稅金額來算; 那么就是 1130000 -? 1130000的不含稅金額*12.5%? ?; 看是否扣除管理費哈? ?
1130000-不含稅1000000×12.5%=1005000 1005000-130000=875000在給退875000元,對嗎老師
?你好; 是的;? 就是減去? 稅點和管理費用; 剩下金額給你? ?
1130000-退回875000=255000元 也就是收了我們255000元對嗎老師
你好; 是的 ;? ? ?主要是扣除稅點和管理費 ;剩下的錢給你? 掛靠單位 ; 到時掛靠單位按這個金額開票給被掛靠單位即可? ?