你指的是享受科技型企業(yè)的所得稅減免嗎?還是高新企業(yè)的?
老師,我想咨詢一下,所得稅季度彌補(bǔ)虧損的,問題。我們公司19年虧損了88549.8。。今年一季度盈利了15444.53。二季度盈利了 79965.13。。三季度盈利了51540.84 。。 我看企業(yè)所得稅報(bào)表上都彌補(bǔ)了這些金額。有點(diǎn)不太明白,到底是怎么計(jì)算的,還可以彌補(bǔ)下去。麻煩老師,詳細(xì)解答一下,最好有計(jì)算過程,謝謝。
你好老師,請問一下我們公司是電商平臺,2020年電商收入都報(bào)稅了,可是費(fèi)用沒有做怎么辦?導(dǎo)致賬上的錢跟實(shí)際的錢有差,已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了,財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)了 不過應(yīng)該可以更正申報(bào),怎么辦呢?
老師您好,我想問一下,我們公司8年以上的技術(shù)許可使用費(fèi),可以申請企業(yè)所得稅減免嗎?麻煩實(shí)際操作過的老師回答我,不要看國家稅務(wù)條款,有點(diǎn)看不懂。
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào),截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報(bào)的時候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了。申報(bào)方式為直接(上門)申報(bào)。 這個真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請問這是怎么回事啊?是稅務(wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
老師您好, 我剛剛承包一家新成立的小規(guī)模企業(yè)的外賬,接下來我是否需要? 1,首先是要購買財(cái)務(wù)軟件,然后建賬。 2,要不企業(yè)所對應(yīng)的所有進(jìn)銷存以及所涉及的各項(xiàng)成本和費(fèi)用都要在財(cái)務(wù)軟件中做記賬憑證賬務(wù)處理。 3,并且每個季度編制財(cái)務(wù)報(bào)表再申報(bào)納稅嗎。 麻煩老師指導(dǎo)一下,因我只是考了初級會計(jì)證及看了實(shí)操課程,沒有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),萬分感謝
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
老師就是圖片的這個企業(yè)所得稅減免。
那如果說你直接銷售這個技術(shù)。咱們可以按照前面這個政策享受。就銷售利潤不超過500萬可以免稅。
那老師,我就是有點(diǎn)搞不清楚,我們這個技術(shù)許可對方使用8年,但又不是轉(zhuǎn)讓技術(shù),專利所有權(quán)還是屬于我們的,我能享受這個優(yōu)惠政策嗎?
如果說你只是提供給對方使用,是不享受這個政策的,這個政策的前提是銷售。
我們提供他使用8年,收取的技術(shù)許可費(fèi)收入不能享受企業(yè)所得稅減免,銷售技術(shù),是把專利所有權(quán)都給到對方,所以才能享受企業(yè)所有稅減免優(yōu)惠政策嗎?
是的,即便他能夠提供八年,但不是屬于銷售,這個都是不能夠滿足這個政策的。