你好,一般是先計(jì)提,再繳納
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資,是不是不用計(jì)提了,直接先發(fā)放后分?jǐn)偂4卧掳l(fā)放工資,需要先計(jì)提
老師,工廠擴(kuò)建東廠房,工人干完活現(xiàn)發(fā)的工資,入財(cái)務(wù)軟件的話可以先計(jì)提再發(fā)放嗎?還是直接發(fā)放啊?
個(gè)稅需要先計(jì)提再發(fā)放?還是直接發(fā)放就可以?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在每月還需要計(jì)提下月工資嗎?然后下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候再?zèng)_減,還是說(shuō)不用計(jì)提直接當(dāng)月做發(fā)放工資的就行
老師好!為什么發(fā)放福利的分錄要計(jì)提再發(fā)放,還有哪些業(yè)務(wù)也要先計(jì)提再發(fā)放的,直接發(fā)放不行嗎?不明白?
一般納稅人,本期無(wú)銷售,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅額分錄走什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),在建工程辦理了結(jié)算,轉(zhuǎn)固并開(kāi)始計(jì)提折舊,但后來(lái)發(fā)現(xiàn)該在建工程有質(zhì)量問(wèn)題,與建設(shè)單位協(xié)商后對(duì)方退回了有問(wèn)題工程的工程款,請(qǐng)問(wèn)該如果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢,固定資產(chǎn)需要沖回嗎,沖回的賬務(wù)如何處理呢
老師,這題答案不應(yīng)該是100*12*3%嗎?
新公司報(bào)個(gè)稅,是不法人下載個(gè)人App登陸了,我這面怎么改密碼
8月個(gè)稅扣繳端增員,減除費(fèi)用,不累計(jì)1-8月嗎
老師,昨天收了定金,未開(kāi)票,本月用預(yù)付款這個(gè)科目,下月再做成收入,可以么?
我們是學(xué)校主體,食堂是承包給其他公司,目前新的規(guī)定,伙食費(fèi)需要收到學(xué)校的專用賬戶,每個(gè)月結(jié)算給食堂承包商,我學(xué)生繳費(fèi)伙食費(fèi),開(kāi)具發(fā)票是承包方開(kāi)具嗎?
一個(gè)勞務(wù)派遣公司(一般納稅人),2021年10月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)100萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付勞務(wù)派遣員工90萬(wàn)元的工資福利費(fèi)社保和住房公積金。 應(yīng)繳納的增值稅=(1000000- 900000)/(1+6%)×6%=5.66萬(wàn)元。 1.確認(rèn)收入 借:銀行存款 ? 100 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.66 2.向被派遣員工支付薪酬,確認(rèn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸:應(yīng)付職工薪酬 90 老師這是什么計(jì)稅方法。差額計(jì)稅?
老師,代賬公司交接過(guò)來(lái)的賬很多財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)報(bào)送,賬務(wù)十年也是亂的,那我現(xiàn)在怎么弄呀,補(bǔ)申報(bào)是按代賬的亂的先補(bǔ)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,異地預(yù)交的稅款怎么做賬?