同學(xué)你好 可以先計提再發(fā)放
老師,工廠擴建東廠房,工人干完活現(xiàn)發(fā)的工資,入財務(wù)軟件的話可以先計提再發(fā)放嗎?還是直接發(fā)放啊?
老師你好,10月份員工工資月末計提多了,多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借:是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應(yīng)付款n元。(老板個人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷,是不是可以直接點擊沖銷做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸:主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點擊沖銷 做;借:其他應(yīng)付款900元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對
老師您好,A公司購買一個大型軟件,要記入無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在正在開發(fā)階段,我們記入了在建工程,但是現(xiàn)在想把這個半成品軟件放到集團內(nèi)的B公司名下(視同于跨法人調(diào)撥資產(chǎn)),請問這個在會計上如何做賬,是需要先把在建工程轉(zhuǎn)固再處理還是可以直接從在建工程轉(zhuǎn)出,分錄如何做 謝謝
老師,法人身份不是員工,也沒有工資,可以把他的社保個人部分直接入賬到管理費用里面嗎,不申報個稅了,匯算清繳時再調(diào)增這部分費用,還是要按照個人部分計提工資申報個稅? 本身沒有發(fā)放工資,申報個稅還得計提這部分費用,不申報不計提,直接管理費用不可以嗎,
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費用,財務(wù)費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉(zhuǎn)入長期待攤費用里呢?
我公司25年6月底的未分配有106萬?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個稅,106萬*20%=21.2萬。因兩位股東從未拿過工資,能否從21年-24年補繳一次性年終獎12萬/年*4年*2年=96萬。是否繳10%的個稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計算投資損失?,F(xiàn)在要計算的話該計算?
@樸老師,研發(fā)費用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開票開什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬代付款,乙公司替甲公司繳10萬給丙公司,請問乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽課說是實繳制,那是不可以理解為注冊資金實繳100萬后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
謝謝老師
不客氣 祝您工作順利