同學(xué)你好 可以先計提再發(fā)放
老師,工廠擴建東廠房,工人干完活現(xiàn)發(fā)的工資,入財務(wù)軟件的話可以先計提再發(fā)放嗎?還是直接發(fā)放???
老師你好,10月份員工工資月末計提多了,多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借:是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應(yīng)付款n元。(老板個人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷,是不是可以直接點擊沖銷做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸:主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點擊沖銷 做;借:其他應(yīng)付款900元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對
老師您好,A公司購買一個大型軟件,要記入無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在正在開發(fā)階段,我們記入了在建工程,但是現(xiàn)在想把這個半成品軟件放到集團內(nèi)的B公司名下(視同于跨法人調(diào)撥資產(chǎn)),請問這個在會計上如何做賬,是需要先把在建工程轉(zhuǎn)固再處理還是可以直接從在建工程轉(zhuǎn)出,分錄如何做 謝謝
老師,法人身份不是員工,也沒有工資,可以把他的社保個人部分直接入賬到管理費用里面嗎,不申報個稅了,匯算清繳時再調(diào)增這部分費用,還是要按照個人部分計提工資申報個稅? 本身沒有發(fā)放工資,申報個稅還得計提這部分費用,不申報不計提,直接管理費用不可以嗎,
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費用,財務(wù)費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉(zhuǎn)入長期待攤費用里呢?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
謝謝老師
不客氣 祝您工作順利