你好;? ? 可以的; 你要電子稅務(wù)局申請聲明加計扣除 ;然后再去 抵減的時候做分錄體現(xiàn)即可? ?
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當(dāng)時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進項嗎?
今天稅務(wù)局通知,明天辦理去年開票現(xiàn)代服務(wù)業(yè)占比比較多,可以辦理增值稅加計遞減10%聲明。但是目前我們還有期末留抵稅額,請問辦理增值稅加計遞減聲明需要編制會計分錄嗎
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機械,現(xiàn)在請了個阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個能做賬嗎?2、我知道有個稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱“應(yīng)稅項目”)的,對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個點的稅,還要交10個點個稅,有這個10個點的個稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,匯算清繳中的納稅調(diào)整明細各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個金額怎么填?如果賬面金額跟實際金額一致,是否要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中體現(xiàn)
老師,我們公司賬戶有問題,委托其他公司為我們公司代收款,有委托協(xié)議模板嗎?
老師這道題 ,累計一般借款?22年不是只要2100?為何要累計21年的?
老師!我們是一般納稅人,去年給對方開了張普票,我們已經(jīng)入賬,也交稅。對方至今未入賬,現(xiàn)在讓我們沖紅重新給開票。請問我們該怎么做賬?
我剛工作半年,是貿(mào)易總公司的出納。下屬A公司財務(wù)人員梁姐轉(zhuǎn)一筆錢給我,又讓我轉(zhuǎn)回去給他。我問她原因,她說為了流水。這是不是虛增流水?對我有什么風(fēng)險嗎?每月梁姐都要給我這交代管資金,領(lǐng)取代管資金的。
電子稅局里的年報關(guān)于職工薪酬支出明細表里工資薪金第二列實際發(fā)生額填的是財務(wù)明細表里應(yīng)付職工薪的借方金額嗎?
企業(yè)一照一碼戶信息確認中投資明細怎么填
勞務(wù)報酬申報所得,請問是否適用累計扣除法?
對私采購的產(chǎn)品需要對公銷售,沒有采購發(fā)票怎么開銷售發(fā)票呢
老師想問下(車子50萬) 1、車輛押金比例,多少是合規(guī)的? 2、車輛公司租賃費用,多少是合規(guī)的?
但是因為我進項比較多,還有期末留抵稅額,暫時不需要交稅。稅務(wù)局通知更改7月屬期申報表,增加本期加計抵減額。對于此分錄是啥?
你好 ;? ? ? ? ? ? ? ? 意思是先做? ? ?要抵減的金額; 后面在做抵減是嗎 ?? ?比如 1、計算當(dāng)期可抵扣進項加計抵減額的時候, 借:固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—(待抵減進項加計額), 貸:銀行存款等科目。 2、當(dāng)期進項加計額抵減應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—(進項加計抵減額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—(待抵減進項加計額)。 到時月末結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
不是,讓我們改報表,去附表四填本期發(fā)生額,不需要交稅,就有一個期末余額。
所以這一步是啥分錄呀,等后期需要交稅再真正抵減
你好 ;? 本期發(fā)生額 要寫金額 ;? ? 本期實際抵減金額不寫 ;? 期末 留著這個 余額 ; 以后抵減即可;? ? ?上面就是分錄; 都給你咧了? ?
不涉及銀行存款啊
?你好;? ?第一筆 是舉例的; 當(dāng)你發(fā)生的時候 就做? ? 貸方? 比如 你買固定資產(chǎn); 買材料? ?或者是費用產(chǎn)生的? ;這部分? 你貸方要支付;? 你之前做了 就不用做即可 ;? 只是給你舉例讓你理解而已? ?
那所以我現(xiàn)在這筆分錄應(yīng)該是,借:應(yīng)交增值稅——加計抵減,那貸什么科目呢
?你好;? ? 看你之前支付費用這些; 你做借方待抵減進項加計額? 做了沒有; 做了? ?現(xiàn)在就做? ?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—(進項加計抵減額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—(待抵減進項加計額)。
以前正常入賬的,沒有做加計抵減。今天稅局說我們符合,讓完成聲明,做一個加計抵減數(shù)據(jù)
你好; 那你現(xiàn)在做 ;? ? ? 1、按規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額時: ? 借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額 ? 借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費用等 (紅字) ? 如果當(dāng)期應(yīng)納稅額等于零,只需計提即可,當(dāng)期可抵減加計抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 ? ? ? 2、實際抵減應(yīng)納稅額時: ? 抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當(dāng)期可抵減加計抵減額的,當(dāng)期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減。 ? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額 ? 銀行存款