你好 供應(yīng)商退款到員工賬戶,借:其他應(yīng)收款—員工,貸:原材料等科目 員工退少了20塊回公司賬戶,說報(bào)銷少報(bào)20塊用來抵消 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款—員工(這個(gè)分錄的金額比上面分錄 金額少20)
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫存商品,貸銀行存款
供應(yīng)商退款到員工賬戶,員工退少了20塊回公司賬戶,說報(bào)銷少報(bào)20塊用來抵消。應(yīng)該怎么做賬?
老師請問,就是員工的看現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),公司提前預(yù)支一筆款給他,后面回來報(bào)銷,多退少補(bǔ),這應(yīng)該怎么做賬呢
老師麻煩問下:社保機(jī)構(gòu)將4萬塊的傷殘費(fèi)用打到公司賬戶了,應(yīng)該是給到員工個(gè)人的,那員工要寫個(gè)說明來提現(xiàn)這4萬塊嗎還是直接有一個(gè)收款回單就可以的
老師,我們公司多交了5000塊錢稅款,后來更正申報(bào)后,錢退回到公戶了,其中4000是當(dāng)時(shí)從公戶付的,1000是我個(gè)人墊的,現(xiàn)在全部退回公戶了,我會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做賬
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填