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供應(yīng)商退款到員工賬戶,員工退少了20塊回公司賬戶,說報(bào)銷少報(bào)20塊用來抵消。應(yīng)該怎么做賬?

2022-08-30 17:31
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 17:32

你好 供應(yīng)商退款到員工賬戶,借:其他應(yīng)收款—員工,貸:原材料等科目 員工退少了20塊回公司賬戶,說報(bào)銷少報(bào)20塊用來抵消 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)收款—員工(這個(gè)分錄的金額比上面分錄 金額少20)

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2022-08-30
1.確認(rèn)收款方信息:首先需要確認(rèn)客戶將工錢打到了哪個(gè)員工的賬戶上,并獲取該員工的相關(guān)信息,例如姓名、身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等。 2.確認(rèn)款項(xiàng)用途:需要明確這筆錢的用途,是用于抵扣未來員工的工資還是用于報(bào)銷費(fèi)用。根據(jù)不同的用途,做賬方式會(huì)有所不同。 3.會(huì)計(jì)分錄處理: ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資,可以將其計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個(gè)員工的工資中。會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(根據(jù)具體情況而定) ● 如果將這筆錢用于報(bào)銷費(fèi)用,可以將其計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,并作為報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行處理。會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)具體情況而定)貸:其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項(xiàng)的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報(bào)銷費(fèi)用,并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
2023-12-06
你好??商戶版APP余額錢了, 這是企業(yè)的嗎??
2023-12-12
你好,原來做的全部紅沖在做一次,紅沖的摘要就要注明原來付款到業(yè)務(wù)員報(bào)銷!說明退款的來源,然后再重新支付,同樣摘要注明支付原由清楚即可!
2021-09-16
您好 退回的時(shí)候 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 支付給個(gè)人的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸 銀行存款
2021-03-03
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