?你好;? ?你們是什么類型的公司;? 你們進項發(fā)票沒有取得合理的嗎? ?
公司目前進銷差價太大,導致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過公司,問為什么繳納這么多增值稅,還讓寫說明,公司也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師你好,我想問下,每個月交稅,不是留底?進項?銷項=當月要繳納的增值稅!今天我們辦公室其他同事老是讓我交稅,說要交1個點的增值稅,說國家規(guī)定滴!為什么哦,我公司有那么多的進銷,不需要交稅,為什么要硬生生的交這1個點的稅?。?!我也沒有看到相關文件!說稅務局里面有有個系統(tǒng)會看到,
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
我公司目前進銷差價太大,導致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過我們,問我們?yōu)槭裁蠢U納這么多增值稅,還讓寫說明,我們也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結轉分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個稅負在里面,每個月底有結轉增值稅,次月繳納但是我剛才把進項和銷項轉到應交稅費-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復的問題吧平時每月都有繳納上月的增值稅,這樣結轉進銷項又重復了
我們去年采購了一批商品?,F在商品已經賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據,罰款不是增值稅的應稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現金,股東需要打個收據嗎?收據怎么寫?
去年的銀行單據,補錄再25年,會不會涉及調增調減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產負債表年初有數,其余月份都沒數,我報年報時候期末余額是等于年初數,還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經給客戶開了10元的發(fā)票,現在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現5月申報工資時,離職時間填什么時候