同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師早上好,我們監(jiān)理公司從12月份開(kāi)始就升為一般納稅人了,之前對(duì)方給我公司開(kāi)的成本票都是個(gè)人去國(guó)稅代開(kāi)的勞務(wù)票,或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在升為一般納稅人,如果讓他們個(gè)人去國(guó)稅開(kāi)成本票,他們能不能開(kāi)上專(zhuān)票呢老師
老師,一般納稅人監(jiān)理公司,對(duì)方給我們開(kāi)成本票,內(nèi)容是勞務(wù)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi),這種的備注欄在寫(xiě)不寫(xiě)其他的
老師 我們單位開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票 應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)是 現(xiàn)代服務(wù) 檔案管理技術(shù)服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)老師 我摘要寫(xiě)什么呢
老師,我們單位攬了些工程后一部分外包出去了,一部分我們自己找勞務(wù)公司干的,我們開(kāi)出去的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司開(kāi)回的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi),那另一部分外包單位給我們開(kāi)什么樣的發(fā)票對(duì)于財(cái)務(wù)的整體規(guī)劃比較合情合理?
老師,您好,我們是一般納稅人工程監(jiān)理公司,對(duì)方單位現(xiàn)在給我們開(kāi)成本票,我可以要求他們給我們單位開(kāi)應(yīng)稅勞務(wù)為勞務(wù)費(fèi)或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師