你好,承包應(yīng)該是工程勞務(wù)
咨詢下老師,我司是勞務(wù)公司,投標到工廠的勞務(wù)外包(開6%專票)的業(yè)務(wù),然后我們又把這個業(yè)務(wù)分包出去一部分給另一個勞務(wù)公司,這樣的操作合法嗎?
我們公司是一般納稅人,然后經(jīng)營范圍有勞務(wù)分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務(wù)發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務(wù)發(fā)票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務(wù)發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務(wù)角度是否合理? 還是說開勞務(wù)發(fā)票是不是同時包括營業(yè)范圍有建筑勞務(wù),另外還要辦理勞務(wù)資質(zhì)證才能開建筑勞務(wù)發(fā)票?
老師,我們單位攬了些工程后一部分外包出去了,一部分我們自己找勞務(wù)公司干的,我們開出去的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費,勞務(wù)公司開回的發(fā)票是勞務(wù)費,那另一部分外包單位給我們開什么樣的發(fā)票對于財務(wù)的整體規(guī)劃比較合情合理?
新成立的勞務(wù)公司,主營建筑勞務(wù)分包,一般納稅人,承包的工程再分包出去,賬務(wù)處理?對外開發(fā)票是開成勞務(wù)費嗎?還是工程服務(wù)、工程款等?主營業(yè)務(wù)成本包括什么?勞務(wù)分包出去,承包方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票,我們再給他付款?
請問,老師,我們是建筑勞務(wù)企業(yè),我們是勞務(wù)分包,有個工程有部分工程包給其他單位了,對方也是勞務(wù)公司,他給我們開的專票3%,開的建筑服務(wù)—工程服務(wù),我們能用這個發(fā)票嗎?我們本來是勞務(wù)分包,會不會涉及轉(zhuǎn)包?不能轉(zhuǎn)包,是吧?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
他們干的也是技術(shù)服務(wù)的活,只不過沒有全部用他們干,我們開出去的都是技術(shù)服務(wù)費,像這樣開什么樣的發(fā)票了?
你們簽的什么合同就開什么發(fā)票才對,看一下你的合同
我們現(xiàn)在還沒有簽合同了,就是想著開什么發(fā)票就簽什么合同?
你們是做工程 分包就是工程勞務(wù)合同,9%,如果你要做技術(shù) 服務(wù)6%,但是要和實際業(yè)務(wù)來簽合同才是合規(guī)的。