學(xué)員您好,是的,對的
老師:1、企業(yè)支付給境外某公司特許權(quán)使用費(fèi)人民幣100000元(含稅,由企業(yè)代扣代繳稅款)。2、企業(yè)購辦公用礦泉水取得增值稅專用發(fā)票注明稅稅額650元。問企業(yè)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,個(gè)人或者企業(yè)收到利息,特許權(quán)使用費(fèi)。是否需要繳納增值稅。向境外企業(yè)或者個(gè)人支付利息,特許權(quán)使用費(fèi),是否要繳納個(gè)稅。
企業(yè)向境外支付的特許權(quán)使用費(fèi)已經(jīng)代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)匯算清繳可以扣除么?
如何理解“企業(yè)向境外支付特許權(quán)使用費(fèi),企業(yè)應(yīng)履行代收代繳稅款義務(wù)”?
使用的國外的特權(quán)權(quán)使用費(fèi),付款的時(shí)候我們走應(yīng)付,代扣企業(yè)所得稅是代扣代繳,如果應(yīng)付10萬,代扣企業(yè)所得是1萬,實(shí)際支付9萬給國外供應(yīng)商,我想問一下,國外供應(yīng)商不會(huì)給我我們開票,那我應(yīng)付賬款的那9萬,是不是直接進(jìn)費(fèi)用,無票進(jìn)費(fèi)用?我這個(gè)是生產(chǎn)出口企業(yè),使用的國外的特許權(quán)使用費(fèi)代扣代繳的企業(yè)所得稅。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
如何理解?老師
特許權(quán)使用費(fèi)屬于境內(nèi)所得。向境外支付時(shí),境內(nèi)機(jī)構(gòu)有代扣代繳義務(wù)。
老師,企業(yè)向境外付費(fèi),為什么是屬于境內(nèi)所得
屬于哪一種境內(nèi),境內(nèi)使用境內(nèi)支付。
老師,就是不能理解“特許權(quán)使用費(fèi)屬于境內(nèi)所得”這句話
一看是誰支付,第二看在哪里使用。