你好;? 這個著作權(quán)計入無形資產(chǎn)去了的話 ;? 出租使用權(quán) ; 你可以做 :借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷;? ??
專利權(quán)和軟件著作權(quán)屬于知識產(chǎn)權(quán)嗎?著作事項變更費屬于什么費用?專利服務(wù)費屬于什么費用,能劃分到知識產(chǎn)權(quán)費用嗎?
公司讓軟件服務(wù)公司做了幾個軟著著作權(quán),流程已經(jīng)全部走完,現(xiàn)在著作權(quán)已經(jīng)全部下來了,這個要怎么入賬呢?
公司讓軟件服務(wù)公司做了幾個軟著著作權(quán),流程已經(jīng)全部走完,現(xiàn)在著作權(quán)已經(jīng)全部下來了,然而公司并無很多相關(guān)費用與開支,這個要怎么入賬呢
公司軟件著作權(quán)登記服務(wù)費,怎樣做分錄
用軟件著作權(quán)收取服務(wù)費怎么記賬呢?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
還沒收到款,掛的應收賬款,沒開票所以想先不確認收入,怎么做呢?
你好 ;? ? ? ? 沒有開票 按照對方使用期來做收入的? ;那么要做時無票收入報稅的;? ? 借應收賬款?貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷;? ??
之前如果一直沒有攤銷怎么辦呢?
你好; 補分攤即可 ;補下即可?
不補的話,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸無形資產(chǎn)行不行?
補攤銷怎么做分錄呢?
?你好 ;? ? ? 沒有跨年的話;? 做 ;借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷??
那確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這個分錄,這樣沒問題嗎?
?好 ;是的。? 有收入后 就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
攤銷時,做這個分錄,確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)再做一遍這個分錄,那金額能對上嗎?
?你好; 是的;? ?你有收入; 分攤 計入成本 ; 就可以了。? ?
還是沒明白老師。攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷。有收入后結(jié)轉(zhuǎn)時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷,這不是相同的分錄做了兩遍嗎?
你好 ;? ? ?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷 就做一筆就行了。 這個就是 做攤銷計入成本去 ; 你做一筆 ; 你沒有必須要兩筆??
那是先攤銷還是有收入后再做這一筆呢?
你好; 有收入在做? 這筆成本分錄 ;? 有收入才有成本 ; 你如果提前做 ; 萬一本期沒有收入; 會造成你收入與成本不配比?
那就不用攤銷了
你好;軟著權(quán)是計入無形資產(chǎn)的; 按月分攤 ; 有收入 你就對應做:??借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷? ; 沒有收入的時候; 也得按月做 :借管理費用-? 攤銷費貸累計攤銷 ;明白了嗎?? ? 我都怕你弄混了?