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用軟件著作權(quán)收取服務(wù)費怎么記賬呢?

2022-08-29 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-29 18:46

你好;? 這個著作權(quán)計入無形資產(chǎn)去了的話 ;? 出租使用權(quán) ; 你可以做 :借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷;? ??

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 18:53

還沒收到款,掛的應收賬款,沒開票所以想先不確認收入,怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 18:54

你好 ;? ? ? ? 沒有開票 按照對方使用期來做收入的? ;那么要做時無票收入報稅的;? ? 借應收賬款?貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷;? ??

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 18:55

之前如果一直沒有攤銷怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 18:59

你好; 補分攤即可 ;補下即可?

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 19:11

不補的話,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸無形資產(chǎn)行不行?

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 19:39

補攤銷怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 19:55

?你好 ;? ? ? 沒有跨年的話;? 做 ;借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷??

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 19:57

那確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這個分錄,這樣沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 19:57

?好 ;是的。? 有收入后 就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 19:58

攤銷時,做這個分錄,確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)再做一遍這個分錄,那金額能對上嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 19:59

?你好; 是的;? ?你有收入; 分攤 計入成本 ; 就可以了。? ?

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 20:00

還是沒明白老師。攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷。有收入后結(jié)轉(zhuǎn)時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷,這不是相同的分錄做了兩遍嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 20:01

你好 ;? ? ?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷 就做一筆就行了。 這個就是 做攤銷計入成本去 ; 你做一筆 ; 你沒有必須要兩筆??

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 20:04

那是先攤銷還是有收入后再做這一筆呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 20:15

你好; 有收入在做? 這筆成本分錄 ;? 有收入才有成本 ; 你如果提前做 ; 萬一本期沒有收入; 會造成你收入與成本不配比?

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快賬用戶7286 追問 2022-08-29 20:33

那就不用攤銷了

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齊紅老師 解答 2022-08-29 20:45

你好;軟著權(quán)是計入無形資產(chǎn)的; 按月分攤 ; 有收入 你就對應做:??借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷? ; 沒有收入的時候; 也得按月做 :借管理費用-? 攤銷費貸累計攤銷 ;明白了嗎?? ? 我都怕你弄混了?

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你好;? 這個著作權(quán)計入無形資產(chǎn)去了的話 ;? 出租使用權(quán) ; 你可以做 :借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷;? ??
2022-08-29
你好 借管理費用 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2022-09-07
和著作權(quán)一起計入無形之產(chǎn)。和著作權(quán)一起計入無形資產(chǎn)。
2022-07-12
你好,收到軟件著作權(quán)代辦費用發(fā)票 借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目?
2021-01-08
你好,同學。 無形資產(chǎn)處理的
2021-09-08
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