你好,同學(xué)。 無形資產(chǎn)處理的
公司讓軟件服務(wù)公司做了幾個(gè)軟著著作權(quán),流程已經(jīng)全部走完,現(xiàn)在著作權(quán)已經(jīng)全部下來了,這個(gè)要怎么入賬呢?
公司讓軟件服務(wù)公司做了幾個(gè)軟著著作權(quán),流程已經(jīng)全部走完,現(xiàn)在著作權(quán)已經(jīng)全部下來了,然而公司并無很多相關(guān)費(fèi)用與開支,這個(gè)要怎么入賬呢
老師,請(qǐng)教一下高新技術(shù)企業(yè)的問題,外購來的軟件著作權(quán)能不能作為公司的研發(fā)成果,可以的話,研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)在管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用里了,這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)科目,謝謝
老師,A公司股東股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給B公司,5月份稅務(wù)和工商都已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓完成了。現(xiàn)在做5月份的賬,A公賬務(wù)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)教下老師,A公司委托B公司做技術(shù)開發(fā),這筆費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了大概在200萬內(nèi),A公司是今年才開始準(zhǔn)備申請(qǐng)做高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,想了解下是B公司去申請(qǐng)做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減備案呢還是A公司? B公司背景:教育行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)線上線下課程服務(wù) A公司背景:軟件企業(yè),目前申請(qǐng)下來幾個(gè)軟著,正在做軟件測(cè)試報(bào)告,——雙軟評(píng)估
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
所以具體要怎么做呢?
借,無形資產(chǎn) 貸,相關(guān)支付的費(fèi)用開支等的呀
那公司并無很多相關(guān)費(fèi)用開支呢?
你這取得沒有支付對(duì)價(jià)嗎
有支付給服務(wù)商的服務(wù)費(fèi),但是自研的費(fèi)用很少
對(duì)的呀,不管是自行研發(fā),還是支付?的,都是為了取得無形資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià) 這都?xì)w集到成本處理的