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老師問下公司外購月餅送客戶取得專票,怎么入分錄,視同銷售嗎

2022-08-29 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-29 17:46

在嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-08-29 17:47

你好 不是視同銷售 是進項不能抵扣 記福利里??

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快賬用戶7236 追問 2022-08-29 17:48

我真不明白了,有的說可以,有的說不可以

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齊紅老師 解答 2022-08-29 17:57

你好? 這是規(guī)定 (1)將貨物交付其他單位或者個人代銷;   (2)銷售代銷貨物;  ?。?)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;   (4)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目;   (5)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;   (6)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;  ?。?)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;  ?。?)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。

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快賬用戶7236 追問 2022-08-29 17:58

這個是啥

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齊紅老師 解答 2022-08-29 18:07

這是視同銷售的范圍??

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快賬用戶7236 追問 2022-08-29 18:17

那第8條不是和購進月餅一樣嗎,那里寫有購進貨物

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齊紅老師 解答 2022-08-29 18:24

我看錯了,我看成送給員工了。視同銷售是對的。 借庫存商品。進項稅額,貸應付賬款。 借營業(yè)外支出。貸主營業(yè)務收入,應交稅費。 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。

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快賬用戶7236 追問 2022-08-29 18:29

那我送給客戶時是不是還要還一張銷售票,銷項稅額就是和那個進項稅額一樣的

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齊紅老師 解答 2022-08-29 18:35

可以開票的,按照銷售的價格開發(fā)票。 然后稅額是不含稅的收入,乘以稅率。

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在嗎?老師
2022-08-29
學員您好,可以抵扣,并做視同銷售
2022-01-14
同學,你好 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款
2024-05-08
購入貨物時: 借:庫存商品 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 無償贈送客戶時: 計算銷項稅額:假設外購貨物成本為 A,增值稅稅率為 13%,則銷項稅額 = A×13%。 借:營業(yè)外支出(A %2B A×13%) 貸:庫存商品 A 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(A×13%)
2024-10-09
是的,要視同銷售,可以抵扣
2021-04-27
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