在嗎?老師
老師,公司買的肉類送客戶分錄怎么做,視同銷售嗎
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業(yè)務招待費,取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師問下公司外購月餅送客戶取得專票,怎么入分錄,視同銷售嗎
請問老師,給客戶送禮取得的煙酒發(fā)票怎么做分錄?視同銷售么
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結賬,不送來會計不敢結賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經轉出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉出沒有,我看成本沒有轉出,該怎么做賬啊?
請問,D選項不是無償贈予嗎 是因為在一個集團內所以視為對乙公司員工的激勵嗎 如果不是一個集團內,這種無償贈予的情況屬于股份支付嗎
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方到現在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調增,在哪個表里調
手工賬中固定資產明細帳需要做本月合計和本年累計嗎
沒有設置預付科目的企業(yè),發(fā)生預付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務來查,拿走了24年真實收入2600萬明細,我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產制造廠
你好 不是視同銷售 是進項不能抵扣 記福利里??
我真不明白了,有的說可以,有的說不可以
你好? 這是規(guī)定 (1)將貨物交付其他單位或者個人代銷; (2)銷售代銷貨物; ?。?)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; (4)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目; (5)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費; (6)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶; ?。?)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者; ?。?)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。
這個是啥
這是視同銷售的范圍??
那第8條不是和購進月餅一樣嗎,那里寫有購進貨物
我看錯了,我看成送給員工了。視同銷售是對的。 借庫存商品。進項稅額,貸應付賬款。 借營業(yè)外支出。貸主營業(yè)務收入,應交稅費。 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
那我送給客戶時是不是還要還一張銷售票,銷項稅額就是和那個進項稅額一樣的
可以開票的,按照銷售的價格開發(fā)票。 然后稅額是不含稅的收入,乘以稅率。