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老師好,7月供貨商給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,我沒(méi)抵扣,準(zhǔn)備8月抵扣的,但是在做7月會(huì)計(jì)憑證賬本的時(shí)候我把第二聯(lián)做到里面了。 現(xiàn)在做8月的憑證,我沒(méi)有依據(jù)了 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理呢?

2022-08-29 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-29 11:27

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,學(xué)員

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快賬用戶6216 追問(wèn) 2022-08-29 11:31

那我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)只做憑證嗎?還是說(shuō)我把上個(gè)月坐進(jìn)去的第二聯(lián)復(fù)制一下,本月的憑證后面貼一張復(fù)制版的嗎呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 11:31

是的,本月做賬,下月抵扣,沒(méi)問(wèn)題的

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你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,學(xué)員
2022-08-29
您好,那樣的話,直接就是作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
就把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來(lái) 借進(jìn)項(xiàng)稅額代表營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-25
未認(rèn)證時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款--應(yīng)付貨款 認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-09-23
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