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老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個(gè)分錄呢?

2022-07-07 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 21:02

你好!轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就可以,因?yàn)椴粦?yīng)該你們承擔(dān)的,否則的話要倒算稅錢前金額,代開發(fā)票金額就不正確了

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快賬用戶6336 追問(wèn) 2022-07-07 21:06

老師,那可以放在管理費(fèi)用嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-07 21:12

你好。不可以的因?yàn)檫@會(huì)應(yīng)該是扣對(duì)方的錢

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你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-07
你好!轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就可以,因?yàn)椴粦?yīng)該你們承擔(dān)的,否則的話要倒算稅錢前金額,代開發(fā)票金額就不正確了
2022-07-07
您好,您這個(gè)是什么意思?
2024-05-13
同學(xué)你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫到手價(jià) =1200 不論個(gè)人承擔(dān) 還是公司 承擔(dān),交個(gè)稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時(shí),就寫 個(gè)稅由個(gè)人承擔(dān), 那么,你交了后,發(fā)工資時(shí),扣了100元就行, 給他 1100
2024-10-31
你好,對(duì)的是的分錄不對(duì)的,企業(yè)管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款從工資里扣除。
2022-06-15
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