你好,學員,都用應付賬款的

老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
我們是建筑業(yè),掛靠我們公司的一個老師去年票開的比實際付款的金額多,我就是做的其它應付款,然后工程款到了,跟他打錢,他差我們材料票,我又做的其它應收款,這二個科目能不能對他只用一個科目啦。用什么科目比較好。
,老師想跟你咨詢一下,我這邊新入職了一個制造業(yè)單位,新公司,它現在是籌建期建辦公樓,付工程款和購買材料都用應付賬款?還是工程款用應付,買材料用其他應付?
老師 24年殘保金工資總額是填什么數?
企業(yè)財稅不合規(guī)的根源是什么?
老師,做賬的順序是什么
老師 個稅 是怎么扣的了
老師我公司要新起個照,分攤現在公司的業(yè)務量,同一個地址車間,兩個公司同一個生產車間可以嗎
銀行貸款報表中對科技中小企業(yè)的研發(fā)費用要求是多少,這個研發(fā)費用報表項目是哪個?
公司注銷或轉讓股權時,現金明細賬上有余額,把這余額調整到其他應付法人股東,要什么附件?要寫收據嗎
個體戶能開13%稅率的增值稅專用發(fā)票嗎
請問一下,公司租房裝修費用總金額中,一部分實時付款(如10萬元);另外一部分(如10萬元)業(yè)務抵扣,業(yè)務不達標按比例付款。此時的賬務處理怎么記?攤銷怎么算?
老師,我4月份開出去一張15萬的發(fā)票,但是沒有記賬,現在11月份才記憑證,這個時間怎么寫或者怎么證明是4月份的憑證