學員你好,主營業(yè)務成本月末結轉至本年利潤
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結轉成本)要結轉成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因為結轉成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
成本結轉,借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品 這個怎么算的?
倒擠結轉成本的時候,有一個分錄是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,借方發(fā)生減掉貸方發(fā)生額減掉盤點的余額,等于這個賣的成本,庫存商品減少在貸方,這樣就不對了,怎么解決
結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 倒是庫存商品原來借方,結轉就成貸方就慢慢減少了 那這個主營業(yè)務成本月末怎么處理呢
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
用黃筆圈的這個,無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
你好老師? 哦,本年利潤也結轉嗎?
是的,本年利潤年末結轉到利潤分配
月末就不用動了 一直掛在在本年利潤嗎
是的,年末結轉就可以了
第一個分錄的主營業(yè)務成本怎么算呢? 怎么產生的
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