你好,同學(xué)。 損耗的處理是沒問題的。 也是可以的,后面的處理。
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對(duì)不對(duì), 借:營(yíng)業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫(kù)存商品 (這個(gè)庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)成本 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師好,我家是一般納稅人上月結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存時(shí),多結(jié)轉(zhuǎn)了1000元,這月分錄,怎么做正確,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000貸,庫(kù)存商品,-1000,還是借,庫(kù)存商品1000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,1000
如果我們商品直接做好就銷售,是不是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品?但是我們沒有做賬時(shí)候沒有用過庫(kù)存商品,這樣對(duì)嗎
@冉老師,你好,假設(shè)庫(kù)存商品的賬面價(jià)值是200萬,出售這批商品的售價(jià)是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提庫(kù)存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫(kù)存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個(gè)分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫(kù)存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 貸:庫(kù)存商品 200
請(qǐng)問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫(kù)存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時(shí)我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 最后這個(gè)分錄成本我應(yīng)取那個(gè)數(shù)呢?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%