同學(xué)你好 看這個明細(xì)賬,你得不出來數(shù)字的,需要把科目余額表末級明細(xì)打開,這是電腦設(shè)計的公式。你想得出這個數(shù)字,你需要計算。
我想問下,賬齡滿3年的其他應(yīng)收款借方余額(押金/分?jǐn)傎M(fèi)用未收回)、應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)(購買商品預(yù)付款)要怎么清賬?附件只用原始做賬的明細(xì)賬截圖可以么,是幾年前公司轉(zhuǎn)行前的舊賬,沒法明確取證不能收回款項,清賬有何風(fēng)險?
老師 你好,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
做實(shí)操報稅其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來的,以下附2張圖,圖一是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖二是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請問資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個其他應(yīng)收款525641.03是怎么來的
做賬中其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來的,以下附2張圖,圖二是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖一是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請問資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個其他應(yīng)收款525641.03是怎么來的
做賬中其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來的,以下附2張圖,圖二是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖一是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請問資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個其他應(yīng)收款525641.03具體是哪個數(shù)加那個數(shù),不要給我說公式了,老師
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?