同學(xué)你好 你的報(bào)表應(yīng)是作了重分類,其他應(yīng)收款報(bào)表數(shù)=其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額%2B其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額
老師 你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒(méi)有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
報(bào)表上應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款是怎么進(jìn)行重分類的,如下圖,最后在資產(chǎn)負(fù)債表上填列的應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付分別是多少金額,謝謝
做實(shí)操報(bào)稅其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來(lái)的,以下附2張圖,圖一是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖二是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個(gè)其他應(yīng)收款525641.03是怎么來(lái)的
做賬中其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來(lái)的,以下附2張圖,圖二是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖一是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個(gè)其他應(yīng)收款525641.03是怎么來(lái)的
做賬中其他應(yīng)收款數(shù)不知是怎么來(lái)的,以下附2張圖,圖二是,其他應(yīng)收款的明細(xì)賬,圖一是其他應(yīng)付款明細(xì)賬截屏,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中圖三那個(gè)其他應(yīng)收款525641.03具體是哪個(gè)數(shù)加那個(gè)數(shù),不要給我說(shuō)公式了,老師
水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)?。?/p>
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時(shí)候是從購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始抄還是從資產(chǎn)負(fù)債表日開(kāi)始抄
管理費(fèi)用的車(chē)輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺(jué)得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
具體那個(gè)數(shù)加那個(gè)數(shù)啊,老師,等于525641.03
同學(xué)你要把最末級(jí)科目余額表導(dǎo)出來(lái),我給你看一下
圖片老師
圖片老師
圖片老師
導(dǎo)全一些,另外其他應(yīng)付款末級(jí)明細(xì)余額,也導(dǎo)一下
其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款,老師
其他應(yīng)收款余額%2B其他應(yīng)付款中間的個(gè)人社保借方余額36291.03=
老師,這個(gè)都要看科目余額表么
為什么沒(méi)有看明細(xì)賬了
要看科目余額表的,明細(xì)賬看不出來(lái)的