你好,期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整,那只能重新建賬才是的?
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點亂,所有庫存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實際盤點的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計數(shù)呢,前幾年的累計數(shù)怎么找呢
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,請教一下。我現(xiàn)在建立一個公司新賬套,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù),假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后,因為公司以前沒有盤存,其實存貨數(shù)據(jù)他并不準(zhǔn)確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后,有可能3月盤存后,賬面數(shù)據(jù)與真實盤存不符,那我怎么調(diào)賬才比較合理,不影響其他個各個會計科目呢
老師,我在年中接手了一個公司的賬,想換財務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
比如新接的公司,之前數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在公司車輛要還貸款,那我就做借長期借款,貸銀行存款,那以后這個賬就一直掛著嗎,還是怎么調(diào)平
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
之前的賬很亂,像這樣的情況這一段時間肯定還會有,我總不能總新建賬吧,
你好,期初數(shù)錯誤,只能重新建賬。 因為是無法通過調(diào)整分錄來調(diào)整期初數(shù)的?
那如果是固定資產(chǎn)盤盈呢
我通過利潤分配-未分配利潤賬戶調(diào)過來可以嗎,這樣最起碼現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是對的,而且不影響當(dāng)期的利潤報表
你好,如果是固定資產(chǎn)盤盈,賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整