您好發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都是需要寄回的
請(qǐng)問發(fā)票對(duì)方認(rèn)證抵扣了要紅沖,銷售方開紅字信息表,那么對(duì)方要把之前發(fā)票都寄給銷售方,然后銷售方開好新的發(fā)票,把新的發(fā)票全都寄過去嗎,是否抵扣聯(lián)不寄
我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要銷售退回,對(duì)方要給我開紅票,那我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退還給銷售方么
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,那么對(duì)方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
老師,我們是銷售方,現(xiàn)在要紅沖一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,那么對(duì)方是不是要寄回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還是只寄發(fā)票聯(lián)?
老師,跨月發(fā)票紅沖,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄回給對(duì)方嗎?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
對(duì)方抵扣了也要寄回嗎?那我開具紅字發(fā)票,是不是紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)再寄給對(duì)方?對(duì)方是根據(jù)紅字發(fā)票做賬?
對(duì)的,對(duì)方根據(jù)你寄回的紅字發(fā)票做賬報(bào)稅
那要是對(duì)方?jīng)]抵扣?對(duì)方要不要把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)寄給我?
是的,那對(duì)方應(yīng)該是給你的