借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
老師您好,我剛剛做4月的賬時(shí),發(fā)現(xiàn)3月計(jì)提所得稅費(fèi)的金額錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是做了借:所得稅費(fèi)用3769.44,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對(duì)賬單才發(fā)票金額其實(shí)3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在怎么辦呢?應(yīng)該怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)?
老師您好,我在上月多扣了員工的個(gè)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個(gè)應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師您好,我從今年4月開(kāi)始到現(xiàn)在,4-6月多計(jì)提了個(gè)稅,5-7月少計(jì)提了個(gè)稅,導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方產(chǎn)生余額了 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師,我少計(jì)提了代扣代繳的個(gè)人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我的個(gè)人所得稅有的月份多計(jì)提了,有的月份少計(jì)提了,然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?
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老師,我這個(gè)是直接把工資做到勞務(wù)成本的,我截圖給您看下我的工資分錄
你把管理費(fèi)用改成勞務(wù)成本