應(yīng)發(fā)工資,加上企業(yè)的保險(xiǎn)就是計(jì)提的貸方數(shù)。

請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為員工負(fù)擔(dān)個(gè)人部分社保,是按所在部門分別計(jì)入如管理費(fèi)用—五險(xiǎn)一金、開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)用(五險(xiǎn)一金),還是全部計(jì)入管理費(fèi)用—五險(xiǎn)一金,謝謝!
請(qǐng)問老師計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額,是扣除個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金個(gè)稅,還是沒有扣除的,比如一個(gè)員工基本工資2000 績(jī)效工資3000,自己承擔(dān)200五險(xiǎn)一金,公司承擔(dān)300五險(xiǎn)一金,那么計(jì)算公會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)是多少?
申報(bào)個(gè)稅時(shí)是以應(yīng)發(fā)工資為基數(shù)申報(bào),也就是包括個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金部分;還是以實(shí)發(fā)工資為基數(shù)申報(bào)(不包括個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金部分)?
老師您好,計(jì)入研發(fā)費(fèi)的人員工資是應(yīng)發(fā)工資+企業(yè)承擔(dān)的五險(xiǎn)一金費(fèi)用?還是實(shí)發(fā)工資+企業(yè)承擔(dān)的五險(xiǎn)一金?謝謝
老師,如圖,企業(yè)所得稅稅前扣除限額中的工資薪金總額,不包括五險(xiǎn)一金,這個(gè)五險(xiǎn)一金是指企業(yè)承擔(dān)的那部分,還是員工個(gè)人承擔(dān)的那部分,還是都包括
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

