你好,按月確認收入的,但是你這種有風(fēng)險,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    請問老師,我們公司有個項目,服務(wù)期2年,一次性開具2年的發(fā)票,但是服務(wù)和收款是按時間段來履行的,那么我如何確認收入申報納稅?
老師您好,想請教個問題:我們公司提供服務(wù)同時收取服務(wù)費,一次性收5年服務(wù)費,不需要開具發(fā)票,請問增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間也是按5年分別確認嗎?
老師,我們是提供服務(wù)的,服務(wù)期可能長達1~2年,那么收款的發(fā)票該何時開具?如果當(dāng)季度不開具發(fā)票,后續(xù)再安排開具,申報增值稅稅費時是先不報這部分收入嗎?(如果不報該如何做賬?)這樣合法嗎?
老師您好,我們有一個長期的項目合同,需要我們提供和預(yù)收賬款等額的銀行保函,開具發(fā)票,當(dāng)時我沒有確認收入,做了預(yù)收款,但是這個項目給了一個延期的通知后也沒有按時間開工,但是之后會開工,那我應(yīng)該什么時候確認收入呢,后續(xù)也是按階段開票付款
                老師您好,公司交了8-12月份店面的房租費用,可是錢是10月份才交的,我怎么攤銷費用,可以10月份一起攤銷3個月費用嗎,后面的2個月每月攤
老師你好,稅務(wù)局打電話說我們22年的發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,下邊是以前會計的做的賬,稅務(wù)局說還沒有轉(zhuǎn)出,不懂什么意思,下邊是以前會計做的賬,老師你看下那不對啊
老師,我現(xiàn)在做稅務(wù)注銷,在做清算企業(yè)所得稅申報時,資產(chǎn)處置損益明細表有貨幣資金,賬面價值填10萬,計稅基礎(chǔ)跟可變現(xiàn)價值或交易價格怎么填?
老師,本月收到25年物業(yè)費和房租,我把1—9月的補攤在本月可以嗎?還有24年攤漏了2000多要用以前年度損益調(diào)整嗎
付工程款,施工單位提供的銀行擔(dān)保函財務(wù)會計留復(fù)印件,那么原件交給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人嗎?擔(dān)保函怎么處理?
請問老師服裝行業(yè)購買衣服是為了研究款式、面料,不是直接銷售的,這部分支出計入什么科目比較合適呢?
請問公司可以用一般存款賬戶作為主營業(yè)務(wù)的主要收款賬戶嗎
老師請問一下給股東分紅實際到手金額300萬,應(yīng)繳個稅多少錢
老師,請問國際貨運代理公司收的報關(guān)費符合免稅?
支付經(jīng)營所得個稅怎么做會計分錄
那我增值稅怎么申報?那不就與稅控盤比對不一致了
你好,增值稅是一次申報的
增值稅是按照你開發(fā)票的金額一次申報。
那金額有點大哦。意思是我增值稅一次性申報,收入按實際收款和服務(wù)時間來確認?
你好,對的是的是這個意思的。
那我這個怎么處理比較好呢,老板一直在問,我也只知道怎么辦
不知道怎么處理
你好,全部確認收入在當(dāng)年12月底之前。