你好,按月確認(rèn)收入的,但是你這種有風(fēng)險,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
請問老師,我們公司有個項目,服務(wù)期2年,一次性開具2年的發(fā)票,但是服務(wù)和收款是按時間段來履行的,那么我如何確認(rèn)收入申報納稅?
老師您好,想請教個問題:我們公司提供服務(wù)同時收取服務(wù)費,一次性收5年服務(wù)費,不需要開具發(fā)票,請問增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間也是按5年分別確認(rèn)嗎?
老師,我們是提供服務(wù)的,服務(wù)期可能長達(dá)1~2年,那么收款的發(fā)票該何時開具?如果當(dāng)季度不開具發(fā)票,后續(xù)再安排開具,申報增值稅稅費時是先不報這部分收入嗎?(如果不報該如何做賬?)這樣合法嗎?
老師您好,我們有一個長期的項目合同,需要我們提供和預(yù)收賬款等額的銀行保函,開具發(fā)票,當(dāng)時我沒有確認(rèn)收入,做了預(yù)收款,但是這個項目給了一個延期的通知后也沒有按時間開工,但是之后會開工,那我應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入呢,后續(xù)也是按階段開票付款
老師,我們5月的社保費,7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金,我做成財務(wù)費用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個正確呢?
公司食堂購買抽油煙機計入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準(zhǔn)備接手一家小公司的營業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請問我們接下來是不是先去工商變更,然后再去稅務(wù)、再去銀行開戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買車然后到指定金融公司貸款,貸款公司會把放款額放到我們公戶上,我們有時候給客戶多貸一些。然后在通過公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長成立個體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬,稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開9%,現(xiàn)在對方要扣回我們稅費,被扣的這部分稅費應(yīng)該怎么計算出來
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個車輛要銷售給個人,他不需要發(fā)票,我們也不會收到款項,我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號,我們沒有開具發(fā)票,需要進(jìn)行稅費申報么?需要什么佐證資料?(車輛評估報告)?還有什么時候進(jìn)行申報?請詳細(xì)回答一下謝謝
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購進(jìn)玉米稅率9%或免稅,我賣玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進(jìn)項
叉車五萬多,分多久計提?
那我增值稅怎么申報?那不就與稅控盤比對不一致了
你好,增值稅是一次申報的
增值稅是按照你開發(fā)票的金額一次申報。
那金額有點大哦。意思是我增值稅一次性申報,收入按實際收款和服務(wù)時間來確認(rèn)?
你好,對的是的是這個意思的。
那我這個怎么處理比較好呢,老板一直在問,我也只知道怎么辦
不知道怎么處理
你好,全部確認(rèn)收入在當(dāng)年12月底之前。