你好,和這個(gè)題目不要計(jì)算過(guò)程吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這題為什么選20呢?答案沒(méi)看懂呀,
老師您好請(qǐng)問(wèn)下面這里幾道題的答案怎么選
老師,這道題答案選什么,請(qǐng)幫忙解答一下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這道題選擇哪個(gè)答案呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這題的答案怎么選
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來(lái)我們企業(yè)住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問(wèn)一下就是別人公司從我們給他們開(kāi)的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒(méi)有收到發(fā)票,月底暫估入庫(kù),到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請(qǐng)問(wèn)授信后怎樣提額?
有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬(wàn),出口退稅單證收齊的金額是200萬(wàn)人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷(xiāo)售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷(xiāo),是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒(méi)什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬(wàn)多,今年有開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷(xiāo),遇到一個(gè)問(wèn)題:公司的賬上的錢(qián)不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬(wàn)多),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)需要封賬,這筆錢(qián)也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”,這樣一來(lái)的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來(lái)離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬(wàn)的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里???
不要計(jì)算過(guò)程
第一個(gè)題目的答案是D 第二個(gè)題目的答案是D 第三個(gè)題目的答案是A對(duì) 第四個(gè)題目的答案是D對(duì)
第五個(gè)題目的答案是A對(duì) 第六個(gè)題目的答案是A對(duì) 第七個(gè)題目的答案是D對(duì) 第八個(gè)題目的答案是B對(duì) 第九個(gè)題目的答案是C對(duì)